小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免增值稅的分錄怎么做?
您好,老師,請問一下,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬元增值稅減免,需要賬務(wù)處理嗎?分錄怎么寫呢?
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬的,減免的2%的增值稅稅額做不做營業(yè)外收入呢?收入沒超過30萬不用交的增值稅稅額做營業(yè)外收入對不對?
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
老師 我之前退稅的單子進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在退不了、可以用來抵內(nèi)銷嗎 、然后出口單子的票再補(bǔ)開1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來
老師,生產(chǎn)工人的社保計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入生產(chǎn)成本呢
提單上有兩個(gè)發(fā)貨人一個(gè)是我們公司,首單退稅行不行外貿(mào)公司首次下戶
A和B都是我們的公司,A公司和辦公地物業(yè)簽訂的合同,但是付水費(fèi)電費(fèi)都是B公司支付的,物業(yè)開具的公司名稱也是A公司,憑證附件后面是不是要附上一個(gè)B公司代支付的說明,每次都要付嗎
提單上發(fā)貨人有兩個(gè)一個(gè)是我們公司。首單退稅xbux
老師 我之前退稅的單子進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在退不了、可以用來抵內(nèi)銷嗎 、然后出口單子的票再補(bǔ)開1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來
你好老師,個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的制冷機(jī)5400元會計(jì)分錄怎么做
公司缺成本票,然后老板問能不能讓他弟弟,堂弟,堂妹這種關(guān)系的個(gè)體戶開票進(jìn)來?他們經(jīng)營范圍倒是差不多
老師好,本公司原有兩個(gè)股東A+B,注冊資金是500萬,因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,需要增資擴(kuò)股,將注冊資金變更為1000萬,變更后股東變?yōu)锽+C,將A的股權(quán)轉(zhuǎn)給C,這個(gè)流程應(yīng)該怎么走?稅務(wù)和工商,以及需要繳納的稅種有哪些?需要準(zhǔn)備的資料有哪些?
公司換名字了,快賬怎么修改
銷售時(shí)直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不用計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?
你是小規(guī)模就可以那樣做