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老師好,請問本月銀行發(fā)生的短信費(fèi),轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),要下月才能取得發(fā)票??圪M(fèi)時用銀行回單入賬,記入什么會計(jì)科目?取得發(fā)票后要怎么處理呢?
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
本月辦公費(fèi)發(fā)票未收到已付款,怎么做會計(jì)分錄?下月收到專用發(fā)票怎么做會計(jì)分錄?
老師,6月份支付報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)月未取得發(fā)票,入賬時做的:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款8月份才取得發(fā)票,這個應(yīng)該怎么處理?
以銀行存款1800元支付本月電費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票會計(jì)分錄怎么寫
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
您好,本月支付辦公費(fèi)、油費(fèi)和餐費(fèi)但未取得發(fā)票時,會計(jì)應(yīng)將實(shí)際支付的款項(xiàng)先記入 其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款 科目,分錄為:借:其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款,貸:銀行存款(如共支付2300元,則借:其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款2300,貸:銀行存款2300); 幾個月后收到發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容將費(fèi)用分別計(jì)入對應(yīng)科目(如辦公費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、油費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-油費(fèi)、餐費(fèi)根據(jù)用途計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)或業(yè)務(wù)招待費(fèi)等),同時沖銷其他應(yīng)收款,分錄為:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(金額A)、管理費(fèi)用-油費(fèi)(金額B)、管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)/福利費(fèi)-餐費(fèi)(金額C),貸:其他應(yīng)收款-待取得發(fā)票款(金額A%2BB%2BC),確保費(fèi)用與發(fā)票匹配并完成賬務(wù)處理