您好,去年成本少計(jì)20萬,利潤(rùn)虛高20萬(老板看去年報(bào)表發(fā)現(xiàn)多算了)。今年用“以前年度損益調(diào)整”補(bǔ)回少計(jì)成本,調(diào)減去年未分配利潤(rùn),相當(dāng)于把去年虛高的利潤(rùn)降下來,修正以前年度數(shù)據(jù);今年利潤(rùn)表不受影響,老板看去年報(bào)表更準(zhǔn),今年該多少利潤(rùn)還是多少
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表,利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)?。。£P(guān)于你那天說的問題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤(rùn), 比如說現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少,跟我們現(xiàn)在年度沒有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒有影響的是吧?
請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)!?。£P(guān)于你那天說的問題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤(rùn), 比如說現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少,跟我們現(xiàn)在年度沒有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒有影響的是吧?
老師,去年我這邊接手了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),24年沖紅22年的收入32萬發(fā)票。沖紅的我就忘記他是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我就做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)收賬款。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的鉤稽關(guān)系就會(huì)差這32萬,去年年底報(bào)表的時(shí)候未分配利潤(rùn)我就會(huì)自己給他加32萬。但是今年我突然意識(shí)到小企業(yè)準(zhǔn)則不能用以前年度損益調(diào)整,然后我就看應(yīng)該把它調(diào)到未分配利潤(rùn)里面,3月賬我就調(diào)了一下,調(diào)了一下以后還是資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債,所有者權(quán)益總計(jì)不平衡。我是哪個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了嗎?謝謝!
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
代扣職工電費(fèi)怎么做賬?其他應(yīng)收-電費(fèi) 貸銀行存款計(jì)提工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收電費(fèi)? 如果是給其他公司代發(fā)工資又怎么做賬?
去年的賬先不說,要是今年的成本到年底少計(jì)入20萬,也是像剛才做會(huì)計(jì)分錄,不影響今年利潤(rùn),影響去年利潤(rùn)嗎?
以前年度損益調(diào)整是過渡科目嗎?
?您好,今年成本少計(jì)20萬:若發(fā)現(xiàn)是今年的成本少計(jì)(比如12月漏記),直接補(bǔ)記今年成本就行(借:生產(chǎn)成本等,貸:應(yīng)付賬款等),會(huì)影響今年利潤(rùn)(利潤(rùn)減少20萬),不用“以前年度損益調(diào)整”!只有調(diào)以前年度(比如去年)的錯(cuò)賬,才用這個(gè)科目。 以前年度損益調(diào)整:是專門用來修正以前年度錯(cuò)賬的過渡科目,調(diào)完后把差額轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”,只改以前年度的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn),不影響當(dāng)年利潤(rùn)表
這樣說吧,假如 生產(chǎn)成本~直接人工? 里面有20萬,沒有核算到產(chǎn)成品中,那這20萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 怎么會(huì)涉及到應(yīng)付賬款呢?
?您好,直接補(bǔ)分錄:借:生產(chǎn)成本—直接人工 20萬,貸:應(yīng)付職工薪酬(或現(xiàn)金/銀行,若工資未付或已付);再借:庫(kù)存商品 20萬,貸:生產(chǎn)成本—直接人工 20萬。這樣20萬人工成本計(jì)入產(chǎn)成品,成本和利潤(rùn)就準(zhǔn)了。不涉及應(yīng)付賬款(那是欠供應(yīng)商的,人工工資用應(yīng)付職工薪酬)
半成品里面的人工 余額是20萬,已經(jīng)是在借方了?還要補(bǔ)記在借方嗎?
?您好,如果半成品里的人工20萬已經(jīng)在借方(說明已計(jì)入半成品成本),但發(fā)現(xiàn)這20萬實(shí)際沒完成分?jǐn)偅ū热鐟?yīng)該轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品卻漏了),不用再補(bǔ)記借方!而是直接把這筆20萬從“生產(chǎn)成本—半成品”結(jié)轉(zhuǎn)到“庫(kù)存商品”(產(chǎn)成品): 借:庫(kù)存商品 20萬,貸:生產(chǎn)成本—半成品 20萬 重點(diǎn)是已經(jīng)在借方的20萬不用重復(fù)補(bǔ),只需結(jié)轉(zhuǎn)出去,讓半成品和產(chǎn)成品的成本都準(zhǔn)確。要是這20萬根本沒計(jì)入過(漏記了),才需要補(bǔ)記借方(借:生產(chǎn)成本—半成品 20萬,貸:應(yīng)付職工薪酬等)
老師,是這樣的,核算成本是按定額去算的,一個(gè)月所有的成本沒有完全分?jǐn)?,差異人工成本是直接放到半成品中嗎?這樣累計(jì)這半年了,半成品的人工成本有18萬沒核算成本中了,這樣累計(jì)到年底會(huì)越來越多,這可怎么辦?
一個(gè)月所有的人工成本沒有完全分?jǐn)?
?您好,每月人工成本(含定額差異)必須全部分?jǐn)偼?!該算到完工產(chǎn)品的直接轉(zhuǎn)進(jìn)庫(kù)存商品,沒完工的合理留半成品,別讓18萬差異長(zhǎng)期掛賬。年底一次性把積壓的18萬差異調(diào)到產(chǎn)成品里,保證成本和利潤(rùn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,別讓問題越滾越大。
我在7月就開始把18萬核算到庫(kù)存商品中,按7月入庫(kù)數(shù)量分?jǐn)傔@18萬可以嗎??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 每個(gè)月的人工成本差異都按當(dāng)月完產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)量去分?jǐn)偼戤?,可以嗎?
?您好,可以的,7月把之前累計(jì)的18萬人工差異,按7月入庫(kù)的完工產(chǎn)品數(shù)量分?jǐn)偟綆?kù)存商品里,能合理消化積壓差異;只要每月的人工成本差異都按當(dāng)月完工產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量分?jǐn)偼戤叄ú粩€著),成本就能分?jǐn)倻?zhǔn)確,數(shù)據(jù)真實(shí)
半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫(kù)庫(kù)存商品的料成本? 的比例? 去 合計(jì)出來半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
?您好,可以!如果半成品沒法盤點(diǎn),你就按半成品的料成本占入庫(kù)庫(kù)存商品料成本的比例,推算半成品應(yīng)分?jǐn)偟娜斯こ杀荆ū热绠?dāng)月總?cè)斯べM(fèi)×這個(gè)比例)。只要這個(gè)比例能合理反映半成品和產(chǎn)成品的實(shí)際投入差異,算出的半成品人工成本就能用來分?jǐn)?,比直接瞎猜?qiáng)。