是的,需要給代扣代繳個(gè)稅的,可以用公戶打過去支付

老師請(qǐng)問,就是我們付給工人給我們辦公室刷了墻的費(fèi)用,他給我們開的人工勞務(wù)費(fèi),這種需要我們幫他報(bào)個(gè)稅是不是 就按職工工資那種報(bào)個(gè)稅嗎 4月份支付的,是不是我現(xiàn)在要去更正個(gè)稅呀 當(dāng)時(shí)沒申報(bào)這個(gè)勞務(wù)費(fèi),是用現(xiàn)金支付的
請(qǐng)問我們公司請(qǐng)專家評(píng)審支付的勞務(wù)費(fèi)代扣個(gè)人所得稅,這個(gè)代扣的個(gè)稅現(xiàn)金流量表中是什么呢
老師,我們是招投標(biāo)單位,專家給我們?cè)u(píng)標(biāo),我們給專家付專家費(fèi),專家在稅務(wù)局開咨詢發(fā)票,今天一個(gè)專家是法人,用他們公司開了發(fā)票,這種可以不啊?
老師,我們公司支付給專家評(píng)審費(fèi)(專家不是本公司人員,偶爾發(fā)生支付費(fèi)用),幫專家代扣代繳個(gè)稅是按,正常工資薪金申報(bào),還是勞務(wù)報(bào)酬
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
老師,我是采購(gòu)方,發(fā)生了退貨,但是供應(yīng)商那邊不給紅沖票,光退款,我實(shí)務(wù)上這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅該怎么辦
老師好,請(qǐng)問公司法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)給公司,雙方需要繳納什么稅呢
老師,我們投資另一個(gè)企業(yè),占人家55%股份,現(xiàn)在長(zhǎng)投用不用變,那邊是所得稅是虧損,這個(gè)我這邊怎么做賬?什么時(shí)候下長(zhǎng)投?
老師,這個(gè)一直給我發(fā)信息過來,這個(gè)怎么處理
老師請(qǐng)問一下,個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶不能是法人的私人賬戶嗎?如果注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體工商戶,也需要按照個(gè)體的名稱開一個(gè)對(duì)公賬戶對(duì)吧?如果要轉(zhuǎn)到自己的私戶里是要交個(gè)人所得稅的對(duì)吧?
公司員工入職未簽合同有啥影響嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的公司,2025年收到2024年的費(fèi)用發(fā)票如何入賬?如果2024年沒有做成本費(fèi)用入賬,那現(xiàn)在直接計(jì)入當(dāng)期損益。如果當(dāng)年已經(jīng)做成本費(fèi)用,當(dāng)年會(huì)算清繳的時(shí)候已經(jīng)納稅調(diào)整,那現(xiàn)在取得發(fā)票,是不是要調(diào)整未分配利潤(rùn)和所得稅呢?
公司減資是先在企業(yè)信息公示系統(tǒng)做公示,45天后再申請(qǐng)減資嗎?
我們公司貸了款,本金和利息以及融擔(dān)費(fèi)還完了,但發(fā)現(xiàn)給我們放款的公司是xx銀行有限公司,我們付融擔(dān)費(fèi)也是付xx銀行有限公司,給我們開融擔(dān)費(fèi)發(fā)票的公司卻是xx融資擔(dān)保公司。 這是沒問題的嗎
老師 我們員工餐廳沒有獨(dú)立核算 然后我們買的那些蔬菜發(fā)票 發(fā)票沒有開明細(xì) 名稱就寫蔬菜 稅務(wù)現(xiàn)在讓我們轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交所得稅 說要開什么蔬菜呢 這個(gè)必須要開各種蔬菜的名稱嗎 這個(gè)要求有這么嚴(yán)格嗎


代扣代繳專家評(píng)審費(fèi)公戶打款 就可以是吧,
是的,那個(gè)還需要代開發(fā)票才能稅前扣除
代開發(fā)票是誰去代開???就是需要那個(gè)專家去稅務(wù)大廳代開嗎
這種專家評(píng)審費(fèi)的稅率是多少啊
是的,需要那個(gè)專家去稅務(wù)大廳代開
勞務(wù)的個(gè)稅稅率多少呀老師
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000