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老師采購固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅暫時不認(rèn)證抵扣 做賬時 借 固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 要是下個月認(rèn)證的話怎么做賬務(wù)處理

2025-08-27 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-27 15:39

同學(xué),你好
借 固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款

下個月認(rèn)證
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

頭像
快賬用戶9606 追問 2025-08-27 15:56

老師那我現(xiàn)在賬務(wù)處理是不是不對 直接就是記得進(jìn)項(xiàng)

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-27 15:56

同學(xué),你好
你上面的分錄不對,按照我的做哦

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同學(xué),你好
借 固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款

下個月認(rèn)證
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2025-08-27
你好是的,您的分錄處理正確
2020-12-31
你好,你把這個應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)放到其他流動資產(chǎn)填寫正數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)填寫零。
2023-07-14
您好,對的,這個是沒錯的了
2023-08-10
同學(xué)你好 對的 這個要轉(zhuǎn)的
2022-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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