同學(xué),你好
借 固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
下個月認(rèn)證
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師、7月的運(yùn)輸車憑證下錯了, 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)付賬款。我把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅填反了,這個月該怎么做呢
老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸銀行存款113 內(nèi)賬做的是借固定資產(chǎn)113貸銀行存款113 固定資產(chǎn)的金額不一樣,我怎么調(diào)整內(nèi)賬
你好,想請教下現(xiàn)在是籌建期,還沒有銷項(xiàng),但有些固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,我是做借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額還是記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?貸銀行存款。到營業(yè)期時再從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,我購買固定資產(chǎn),有進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在入庫是借固定資產(chǎn),借進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款。然后這個進(jìn)項(xiàng)稅額我是不是又要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額去?因?yàn)槲疫€沒認(rèn)證,而且一時半會也不會認(rèn)證,因?yàn)槲覀儧]得銷項(xiàng)
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
老師那我現(xiàn)在賬務(wù)處理是不是不對 直接就是記得進(jìn)項(xiàng)
同學(xué),你好
你上面的分錄不對,按照我的做哦