您好,是的,導(dǎo)游按合同上面的開(kāi)票給你們
老師,我們是物業(yè)公司,給建筑公司提供保安,上游建筑公司用備用金給我們的保安發(fā)工資,我們開(kāi)票,您剛才說(shuō)這樣處理借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借勞務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款,那上游公司直接給保安結(jié)的工資我們還用申報(bào)個(gè)稅不
我是旅游行業(yè),請(qǐng)問(wèn),應(yīng)納稅額=(取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買(mǎi)方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用)÷(1+6%)×6%-進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問(wèn)下申報(bào)的時(shí)候,如何填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)?開(kāi)具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷(xiāo)項(xiàng)填寫(xiě)是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
老師你好,下游企業(yè)給我們開(kāi)了3%的人工費(fèi)發(fā)票,是正常業(yè)務(wù)稅率本來(lái)都是減按1%,老板為了多抵扣讓對(duì)方開(kāi)3%,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎,能正常抵扣嗎
老師,我們是旅游業(yè)一般納稅人,選擇差額征稅,我們單位開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票有餐飲,住宿(有些在生活服務(wù)大類(lèi)下面開(kāi)出去了),稅務(wù)說(shuō)一定要在旅游服務(wù)大類(lèi)下面開(kāi)出去的住宿,餐飲發(fā)票才能適用差額征稅,那我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票也需要都是在旅游服務(wù)大類(lèi)下面的才可以作為差額征稅扣除項(xiàng)么?謝謝老師
我們是酒店行業(yè),給旅游公司的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)沒(méi)有簽合同,做賬入到營(yíng)業(yè)費(fèi)用-廣告費(fèi),旅游公司開(kāi)的是學(xué)習(xí)服務(wù)的發(fā)票,需要按什么應(yīng)稅項(xiàng)目繳納印花稅
老師,公司車(chē)輛交保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代繳車(chē)船稅,總金額2797.46元,收到保險(xiǎn)公司2639.11元的發(fā)票,分錄怎么做呀
8 月?tīng)I(yíng)業(yè)額從哪里看啊
怎么把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅和已交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人代開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后稅費(fèi)已經(jīng)交了,現(xiàn)在能作廢重新開(kāi)嗎?前面支付的錯(cuò)誤的那個(gè)發(fā)票的稅額能退回嗎?
老師為什么商業(yè)信用的籌資成本高,謝謝
收的運(yùn)費(fèi)幾十塊,要開(kāi)票給客戶(hù)嗎?
老師您好,我公司委托某公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)收費(fèi)小程序,每次的收款時(shí)對(duì)方按3‰收了我公司的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)手續(xù)費(fèi)我是不是應(yīng)該讓對(duì)發(fā)開(kāi)收款發(fā)票給我做賬?。?/p>
老師,公司在2024年10月15日變更公司名字,在此之后到11月還有開(kāi)原來(lái)公司的名字發(fā)票,這樣發(fā)票可以用嗎?
夏天給工地上工人發(fā)冷飲還有啤酒,咋做分錄
我要付對(duì)方一筆款,對(duì)方上個(gè)月已開(kāi)票,但是在這個(gè)月把戶(hù)名改了,賬號(hào)沒(méi)改,如果我這邊付款的話,戶(hù)名跟發(fā)票不一致,問(wèn)一下要怎么解決,是出個(gè)證明這是一家公司就可以嗎