你好,這個分錄是一樣的,只是金額寫負數(shù)而已 比如借其他應付款-584800 貸主營業(yè)務收入(負數(shù)) 貸應交稅費-應交增值稅(f負數(shù))
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務收入923247.86應交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14,借應收賬款-A-76380貸主營業(yè)務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95,重記借應收賬款67100貸主營業(yè)務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業(yè)務收入7931.62應交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務收入865897.44應交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師,上個月做了無票銷售,這個月退貨款,分錄這樣做對嗎? 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:銀行存款
老師,上個月開了紅字發(fā)票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢?
老師,我上個月開的普通發(fā)票這個月紅沖了,上個月原來做的是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,這個月紅沖后要怎么做分錄
去年的服務費發(fā)票,今年沖紅,怎么做賬?直接寫負數(shù),銀行存款對不上???原分錄是:借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費銷項稅
合伙公司幫墊付租金,計提的時候: 借:管理費用_房租 借:管理費用_物業(yè)管理費 貸:其他應付款_永宏公司 現(xiàn)在已經(jīng)用銀行支付回這筆款給永宏公司應該怎么做
老師,我們是建筑行業(yè),外地項目預繳,開票當月申報預繳??上略吕U納嗎?還是當月就得繳納
請問老師,兩自然人合伙開有限公司A,A公司投資了B公司,占股百分之十,現(xiàn)在B公司虧損一百萬但仍繼續(xù)經(jīng)營,A公司的兩個自然人有一個要退出,計算退出者承擔虧損金額時,要不要加上應承擔B公司的虧損100萬*10%?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當時應付賬款上直接掛的一個供應商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元應該怎么調(diào)整?
公司申請高新技術企業(yè),對于上市有沒有什么作用?
老師,從農(nóng)戶收購中藥材,砂仁,要申請開具收購發(fā)票。我們把砂仁烤干后賣給制藥公司。我們賣干的砂仁免稅嗎?
國有獨資企業(yè)董事,是誰任免的?
申請外管證,涉稅事項報告完以后,報驗,是在特定主體登錄那登錄進行報驗嗎,那核銷得時候,在哪核銷,
老師您好,我咨詢一下,公司的貨款利息普票可以抵扣稅額嗎
企業(yè)一般帳戶的銀行印簽卡可以提供復印件給付款的客戶嗎