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老師,上個月的銷售發(fā)票紅沖了584800 ,這個怎么入賬,上個月的入賬是 借;銀行存款 816800 貸;主營業(yè)務收入 80812.87 應交稅費_銷項稅 8081.13

2025-08-26 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-26 15:02

你好,這個分錄是一樣的,只是金額寫負數(shù)而已 比如借其他應付款-584800 貸主營業(yè)務收入(負數(shù)) 貸應交稅費-應交增值稅(f負數(shù))

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你好,這個分錄是一樣的,只是金額寫負數(shù)而已 比如借其他應付款-584800 貸主營業(yè)務收入(負數(shù)) 貸應交稅費-應交增值稅(f負數(shù))
2025-08-26
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022-03-04
你好,是的,是這樣的?
2020-10-20
。期末結轉(zhuǎn)。期末結轉(zhuǎn)損益就平了。
2022-05-26
是的,是這樣賬務處理的
2020-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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