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老師,事業(yè)單位二級(jí)部門自收自支的,收入這塊想問一下,比如是5月開的發(fā)票,實(shí)際收到錢是7月,會(huì)計(jì)做賬把發(fā)票放在7月實(shí)際收到錢的月份入賬,這種應(yīng)該怎么做?

2025-08-26 11:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-26 11:10

同學(xué),你好
不可以的,5月份開具發(fā)票,那你收入要做到5月份,發(fā)票也要放到5月份

頭像
快賬用戶3513 追問 2025-08-26 11:19

哦,那就要把他發(fā)票放到開具的對(duì)應(yīng)月份

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齊紅老師 解答 2025-08-26 11:20

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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同學(xué),你好
不可以的,5月份開具發(fā)票,那你收入要做到5月份,發(fā)票也要放到5月份
2025-08-26
7月份一部分的時(shí)候,你已經(jīng)做了收入。然后9月份開了發(fā)票,紅沖之前的再做票的。7月份的時(shí)候用服務(wù)結(jié)算單 然后9月份的時(shí)候用發(fā)票。
2024-05-03
六月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 七月份八月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-10-12
7月沒做現(xiàn)在就補(bǔ)錄入,7月沒認(rèn)證就借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 9月認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2020-09-08
?你好? ?可以的。 你可以先做無票收入報(bào)稅的? ? ?; 然后開票后 你I先紅沖無票收入 在按開票處理? 做開票收入和報(bào)稅即可??
2021-08-03
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