你好,你是補(bǔ)了收入,所以才補(bǔ)增值稅是吧。
老師好,我公司之前是小規(guī)模納稅人,去年四季度轉(zhuǎn)為了一般納稅人,四季度繳納了增值稅和附加稅3萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司是小規(guī)模納稅人,補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅,還有滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師,我們是小規(guī)模納稅人,2023年的匯算清繳還沒(méi)有做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年3季度的增值稅附加稅忘記計(jì)提了,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?財(cái)務(wù)軟件上還沒(méi)有年結(jié)
老師,我是一般納稅人,然后今年涉及更正申報(bào)2022年跟2023年的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及附加補(bǔ)繳,繳納了部分滯納金,款項(xiàng)已繳納,今年的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),繳納了增值稅和附加稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,第一張是我們國(guó)外簽訂的合同,有很多型號(hào)。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單型號(hào)只寫(xiě)了一寫(xiě)了一個(gè),麻煩老師看看有沒(méi)有問(wèn)題呢
老師您好,科目明細(xì),面條饅頭分類(lèi)到哪個(gè)明細(xì)科目啊
對(duì)方只提供了公司名和稅號(hào)能開(kāi)數(shù)電專(zhuān)票給對(duì)方嗎?
應(yīng)收款的貸方余額和應(yīng)付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修??傤~20萬(wàn)。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說(shuō),停賬幾個(gè)月了?,F(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開(kāi)始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)收到:*經(jīng)營(yíng)租賃*營(yíng)銷(xiāo)基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專(zhuān)票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?