您好,你說(shuō)的是哪個(gè)科目了?
老師,您好,我想問(wèn)下就是19年的票,20年給了我,我一直沒(méi)入賬,因?yàn)?0年的賬還沒(méi)結(jié)完,我想著掛到12月。就是辦公費(fèi),我把照片給您拍下,麻煩您說(shuō)下具體分錄。謝謝老師。
預(yù)收賬款里掛的15萬(wàn)元,對(duì)方說(shuō)要么給開成和打款不是一個(gè)公司的票,那樣不能開吧?要不開,年底結(jié)賬時(shí)掛在下一年可以嗎?
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額,是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi),抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
你好,老師,我剛看會(huì)計(jì)的賬,我們18年老板(唯一的股東)生病的時(shí)候借了公司200多萬(wàn)會(huì)計(jì)給他記到其他應(yīng)收了,18年老板去世,這筆錢一直在賬上掛著,這樣一直掛賬不可以是不?應(yīng)該怎樣處理掉?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)科目不結(jié)轉(zhuǎn) 一直在賬上留著 比如出口抵減內(nèi)銷稅額 出口退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 這些 這樣是可以的吧?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時(shí),投資者要求的必要收益率也會(huì)隨之上升,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯(cuò)誤
老師這道題合并報(bào)表應(yīng)確認(rèn)的投資收益是-4450嗎?想問(wèn)一下合報(bào)的調(diào)整分錄
應(yīng)收賬款
這個(gè)可以一直掛著的,不影響的