可以的,可以這樣操作的
我們是第三方,顧客給我們返款的,用私戶打進了我們公戶,然后一直掛了很久其他應(yīng)付款,現(xiàn)在我們要清理往來 ,怎么操作比較合適呢
老師 我們是一個第三方物損公司,和保險公司合作的,比如某個車輛裝到高架橋上的燈了,我們作為第三方去溝通處理,保險公司會打款到我公司 ,然后我們再去和受損方溝通賠償,把款支付給受損方 通常受損方是個人,這種會導致的結(jié)果保險公司打款給我們 我們給他開票 我們支付給受損方 是對公轉(zhuǎn)出的,個人是沒法給我們開票的 只有銷項 沒有進項,稅務(wù)上怎么處理
老師,您好,我們這邊的有個簽訂的精開荒合同,對方的違約保證金是個人打款 進來的,這樣操作不對吧是吧,他們應(yīng)該對公打給我們吧。因為簽合同的時候有指定對公戶。這樣有什么風險嗎?可以怎樣規(guī)避一下
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我們每個月有不少無票收入,對方也不要票,打款方式大多是pos機給我們付款到我們對公賬戶,金額每月累積下來都比較多,這樣的話,我們公司都有啥風險,怎樣規(guī)避這些風險呢,除了公對公之外的其他收款方式哪種還能比較好呢?謝謝老師!
老師年初未分配利潤7200和9800是怎么算出來的?謝謝
老師對于計算基本每股收益的時候,他的股數(shù)我分不清什么類型要算時間的加權(quán)平均,什么類型不要算時間的加權(quán)平均。
國家開放大學專科畢業(yè)證書可以報考稅務(wù)師嗎。工作年限有
公司給財務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 實際是無票支出 后面用發(fā)票沖還是 還回去
公司給財務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開票可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎一般納稅人 9個點的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價值與公允價值減去出售費用后孰低計量。我記得還有一個是孰高計量。老師,是哪個呀
租賃激勵在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負債不就沒變?
老師商譽1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運輸?shù)耐瑫r,如果為客戶也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費也屬于快遞公司的收入嗎
怎么打款備注 我后期還要退給對方
可以備注:臨時資金周轉(zhuǎn)
用簽文件嗎
后期直接他們公司打款了還要退給對方項目經(jīng)理
不用,通常不用簽訂文件的,后期原路退還
好的 不用任何紙質(zhì)文件哈 就是后期收到了對方項目款 再還給對方項目經(jīng)理個人就可以對嗎
有沒有啥風險呢
沒有的,沒有風險的
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!