您好,看是什么時(shí)候沒有入賬,調(diào)下賬,調(diào)到利潤分配未分配中
老師,我們是小規(guī)模公司,賬剛從代賬公司處拿回來,發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款,70萬左右,這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了,要怎么平?
老師你好,之前我們單位是代理記賬公司弄的。22年時(shí)候有付一筆5萬元的款,發(fā)票沒有收到,代理記賬公司沒有掛這筆往來出來?,F(xiàn)在收到發(fā)票了,我要怎么做賬啊
我們一家公司從代記賬公司接收回來,期初有其他應(yīng)付款300多萬,都是掛法人的其他應(yīng)付款,該怎么處理這部分
從代賬公司接回來賬,發(fā)現(xiàn)21年的憑證里沒有附原始發(fā)票票據(jù),只有回單和根據(jù)回單填制的記賬憑證。 由于沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬的發(fā)票,大部分費(fèi)用都記在了往來賬上,公司總經(jīng)理(也是公司法人)的很多報(bào)銷也掛在往來賬-個(gè)人上。 請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理?
老師,那個(gè)從代理記賬公司接回來的賬,就是預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款都有掛著賬,但是有一些是因?yàn)闃I(yè)務(wù)往來平了,還有一些掛著,我自己是用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,另外兩個(gè)科目的我是不是也要調(diào)整過來還是不用?
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當(dāng)月的第一個(gè)工作日計(jì)算后開,那么我選擇第一個(gè)工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個(gè)人的車 個(gè)稅按照財(cái)務(wù)租賃(1-20%)*20%=16% 對(duì)方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負(fù)17.06% 可以這樣認(rèn)為嗎
購買商品,供應(yīng)商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實(shí)際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請(qǐng)問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請(qǐng)問我該怎么填寫報(bào)表
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負(fù)一般是多少?
年中建賬時(shí),錄取累積發(fā)生額,費(fèi)用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請(qǐng)問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
近2年都沒有入賬 交接給我們的只有賬本和明細(xì)賬 說賬套資料已經(jīng)刪除了
正常的是不是應(yīng)該是:借預(yù)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票后記借:管理費(fèi)用-房租,貸:預(yù)付賬款 他們每個(gè)月都是只做了借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
是的,正常是這樣做的,他們沒有做