久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應付款200多萬,我應該怎么辦呢?之前會計只報稅不做賬,沒有憑證

2025-08-21 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-21 22:51

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 22:56

您好,應該馬上組織人員盤點倉庫里實際有多少庫存商品,把盤點結(jié)果和報表上300多萬對比,如果實際沒那么多就要查明原因并調(diào)整,同時聯(lián)系債權(quán)人逐筆核實其他應付款200多萬的每一筆款項,確認是真的欠別人錢后再補做入庫單、出庫單、合同、銀行流水等憑證,然后根據(jù)實際庫存和真實負債重新做會計分錄比如借庫存商品貸應付賬款、借其他應付款貸銀行存款等把賬做清楚,最后從現(xiàn)在開始每筆業(yè)務都要拿到發(fā)票、合同和單據(jù)并按規(guī)矩記賬,避免以后再出現(xiàn)這種沒憑證的情況。

頭像
快賬用戶7099 追問 2025-08-21 23:00

老師倉庫有這么的庫存

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 23:17

?您好,先自己或找人把倉庫里所有貨全清點一遍,按進貨價算出實際庫存金額,如果跟報表上300多萬差不多就說明貨是真的,然后挨個聯(lián)系欠錢的債主(比如供應商、股東等),讓他們提供借條、合同或轉(zhuǎn)賬記錄,核實這200多萬其他應付款是不是真的欠人家的,都確認清楚后,把進貨的單子、合同、銀行打款記錄這些憑據(jù)找出來,按規(guī)矩補做入庫、欠款的會計憑證(比如借庫存商品貸應付賬款),要是之前沒記過賬,現(xiàn)在就用財務軟件把這些實際數(shù)字(比如庫存300多萬、欠別人200多萬)錄入系統(tǒng)作為新的正確賬本,以后每筆買賣、借錢還款都要拿發(fā)票、合同和銀行回單,及時做憑證記賬,別再像以前那樣只報稅不記清楚賬,要是自己搞不明白,就找個專業(yè)會計或代理記賬公司幫你把現(xiàn)在這些數(shù)理順,以后按月正規(guī)做賬報稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,資產(chǎn)負債表里面的其他應付款是那個月月底的總共其他應付款。
2021-07-06
晚上好啊, 負300多萬不就是借方,是的。那華美公司給我們錢里,咋不沖 應付賬款 -華美公司 啊
2023-04-30
你好,一千一萬都可以的,反正你也不需要支付。
2023-07-12
1.借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損益 借待處理財產(chǎn)損益 貸管理費用 2.你的分錄是正確的
2022-05-03
您好,掛應付賬款是對的,得讓對方開發(fā)票,只有評估報告,我們在賬上攤銷了,也是不能稅前扣除的,稅務只認發(fā)票 對方不開票,舉報他公司的稅務大廳
2024-06-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×