同學(xué),你好
如果更正的時(shí)候,修改不了,那就要去大廳辦理
老師您好!我們公司有軟件退稅業(yè)務(wù),2022年我申報(bào)時(shí),把即征即退的進(jìn)項(xiàng)填在一般的進(jìn)項(xiàng)了,能自己在本月的申報(bào)表中把應(yīng)填在即征即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)增加,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)減少,進(jìn)行申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
@郭老師,我們公司增值稅即增即退,還有外包。企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,外包加計(jì)扣除我能申報(bào)嗎?是不是有外包不能申請(qǐng)即增即退啊?
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅。點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)發(fā)現(xiàn)報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目填反了,更正后,顯示兩筆稅額。申請(qǐng)退稅無(wú)明細(xì)顯示。
#提問(wèn)#老師在增值稅申報(bào)報(bào)表中2023年7月即征即退第14行出現(xiàn)了負(fù)數(shù),后期一直就出現(xiàn)在即征即退上期留抵額數(shù)據(jù)。原因是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)有紅字發(fā)票然后就出現(xiàn)了即征即退中的第14行的數(shù)據(jù),現(xiàn)在更改,這該調(diào)整
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒(méi)給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫(xiě)不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開(kāi)票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字