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老師我們公司被要求自查補(bǔ)交了21年、22年和23年的增值稅、附加稅及滯納金共計4萬多元,請問老師這個賬務(wù)如何處理?因為我們的小型企業(yè),能做簡化處理嗎?把這些稅款直接做到當(dāng)期嗎?

2025-08-20 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 10:40

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
以前年度損益調(diào)整
營業(yè)外支出
貸:銀行存款

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當(dāng)時做了固定資產(chǎn)清理嗎?
2025-03-17
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
那么你補(bǔ)的這個收入和補(bǔ)的這個稅,都通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行處理。
2021-03-01
你做匯算清繳就可以了
2023-05-23
你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利潤分配未分配利潤來做,就是如果你修改2023年的話,那你2024年申報的所有的都得修改了。
2024-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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