那個要分開開票的,一張增值稅專用發(fā)票?不可同時勾選抵扣和退稅
我想咨詢個問題,我是一個外貿個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉內銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
我司是外貿出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
我司是外貿出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
生產型出口企業(yè),4月份內銷收入100萬,出口收入20萬,其中出口三個產品,兩個出口退稅率13%,收入為15萬,例外這個產品出口退稅率為0,收入為5萬,4月合計勾選進賬發(fā)票稅額10萬,勾選進賬稅額包含出口貨物原材料,上期沒有留底稅額,本企業(yè)還享受高新企業(yè)先進制造業(yè),進賬稅額5%加計抵減政策。這個賬務怎么處理,填寫報表時需要注意哪些?
請問法律援助是免稅的嗎?
小車租賃開運輸服務發(fā)票,承租方入帳入租賃費還是交通費?
老師,融資方收到資金方放款時扣除了手續(xù)費,比如融資本金100萬,扣除手續(xù)費1萬后,實際到賬99萬,那這1萬元后期還需要還嗎?
老師,小規(guī)模公司營業(yè)執(zhí)照的注冊資本實繳后,可以用于那些方面?
老師,我在月底結轉損益時,財務費用-利息費用為負的84,正常嗎?
提供給銀行的報表,資產負債率要控制在多少?
老師,個人車租給公司,需要開發(fā)票嗎?去稅務代開發(fā)票,是不是需要年底申報個稅。
單位會計在本單位到了退休年齡,繼續(xù)工作,請問可以工資和退休金一塊領嗎
1公司有盈利,以前年度未提取法定盈余公積,可以一次性在任意月份提取嗎? 2、小公司,會計準則是小企業(yè)會計準則,人數是10人以下的,像這種,截止到24年12月資產負債表上,那個,未分配利潤有500多萬呢。 像這種是提法定盈余公積好,還是不提好呢?提了的話有什么稅收風險嗎?(家權老師不要回答)
客戶提出以前年度的產品有問題,所以走今年的貨款里扣除,扣款幾萬美金,那這個賬務怎么處理?
意思就是外貿公司內銷和出口的,進項發(fā)票要分開是嗎