按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租 收到發(fā)票支付款 借:預付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東/銀行存款
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做???例如 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復了一樣,但是正確的我又不懂
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
您好老師 我們是新企業(yè),有筆業(yè)務(wù)是之前寫的 買的空調(diào)和支付房租費,分錄是借預付賬款貸銀漢存款,這個月發(fā)票到了,財務(wù)主管說要我走長期待攤費用,分錄是怎么寫
老師好,請問,我廠房是租的?,F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分攤租金收入每月3000元,還用按月分攤這個租金成本嗎? 我租進來時 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000,貸 預付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個的租金成本嗎? 我自己租進來時 ,已經(jīng)每月都做進“制造費用——租金” 里了,
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個點的專票?
請問一次發(fā)四個月工資,每個人合并發(fā)總額,還是要分開每個月發(fā),發(fā)的時候要備注什么嗎?
請問我們給客戶開了一筆機械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實際沒有這個設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對應(yīng)的介紹費,對方會開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
有沒有民辦盈利性高中,就是企業(yè)的,賬務(wù)處理項目明細,哪個記主營業(yè)務(wù)收入,哪個記其他業(yè)務(wù)收入,哪個是代收計入其他應(yīng)付款,比如課本費,伙食費,軍訓費,校服,卷子的費用
我們是一個租賃獨資企業(yè)小規(guī)模,今天稅務(wù)打電話說,我們的報表有問題,說申報的成本與取得發(fā)票及申報工資成本票不一致,賬上有暫估成本票,老師你好,我們現(xiàn)在開票回來,能稅前扣除嗎,
老師,建筑業(yè)合同簽訂的是包工包料,但是稅率定的是百分之十三,發(fā)包方讓承攬方給他們開具百分之十三的銷項發(fā)票,這合規(guī)嗎?
按月攤銷? 借:管理費用-房租? ?貸:預付賬款-房租? 支付款? 借:預付賬款-房租? 貸:其他應(yīng)付款-老板? ?老師,沒付的款用預付賬款貸方不是會有負數(shù)出現(xiàn)
沒付款的時候,后邊那個不做賬
按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租? ? 這筆分錄就會造成預付賬款期末余額為負數(shù)
不用管它,以后取得發(fā)票或者付款的時候就平了
老師,假如我沒付的款直接每月做分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本(租來做民宿)1000? ? 貸:其他應(yīng)付款-出租方1000? ?到啦付房租時,比如付了6個月房租,我就做分錄:借:其他應(yīng)付款-出租方1000? ?預付賬款5000? ? 貸:其他應(yīng)付款-老板6000? ? 這樣可行?
可以的,把賬做平就行