商貿(mào)的在免稅銷售貨物里面, 生產(chǎn)的免抵退銷售貨物里面
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
1??未開票收入,填在增值稅申報表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
老師,你好,請問一下個體戶個人經(jīng)營所得每個季度報的收入是不是最起碼要和電子稅務局上增值稅報的報表銷售收入一致?這兩個應該是填一樣的數(shù),對吧,或者我覺得是不是個人經(jīng)營所得這個收入的數(shù)只能大于等于增值稅報表上的銷售收入,不可能應該小于增值稅報表上的銷售收入,我這樣理解的對嗎
老師,請問申報年報填收入的時候,增值稅申報表上的本年累計數(shù)中“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的收入數(shù)據(jù)應該是填在年報收入表格中的哪一欄?是否是第五行“提供勞務收入”欄?
購入的設備為生產(chǎn)車間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計入折舊費用科目的制造費用二級科目折舊費嗎?但制造費用-折舊費這個科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報社保么?
加計抵減做賬的時候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,收到政府補助.這費用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實付90,廠家給開了100的發(fā)票。報銷公戶肯定是出90,這個差額我應該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費,餐費,住宿費怎么入賬?謝謝!
老師這個財務報表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財務1-5月做了會計憑證但是沒結賬。我把全部按了結賬
那免抵退辦法銷售額填什么內(nèi)容的?我看20年,會計填在這里
這就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退銷售額這個就是出口的銷售額出口收入