開(kāi)發(fā)票 紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的就行
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的專票(物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問(wèn)我這張專票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開(kāi)什么發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購(gòu)了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬(wàn)元,領(lǐng)了4公斤,請(qǐng)問(wèn)本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
老師支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬單次小于800是公司可以通過(guò)支付的費(fèi)用報(bào)銷單直接入賬,不再代申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
2000的稿酬費(fèi)不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額,不是按實(shí)發(fā)工資計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測(cè)資金需求量時(shí),若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對(duì)的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對(duì)嗎?
公司是一般納稅人,開(kāi)票6稅率,不是小微企業(yè),如果開(kāi)1萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一共要交多少稅
去年申報(bào)的增值稅咋辦
一個(gè)正數(shù)收入,一個(gè)負(fù)數(shù)收入,這個(gè)不影響的。
增值稅申報(bào)表我說(shuō)的是
發(fā)票開(kāi)在今年了,今年在申報(bào)一次增值稅,去年就申報(bào)過(guò)未票收入了?
對(duì)呀,假設(shè)你之前沒(méi)有交稅的情況下,一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),沒(méi)有其他的銷售額,就是零申報(bào)呀。普通發(fā)票和無(wú)票收入都是在一塊填寫的。
不用更正增值稅申報(bào)表嘛?所得稅申報(bào)表?匯算清繳都做完了,
那是企業(yè)所得稅啦。你更正的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
增值稅申報(bào)表沒(méi)法修改。因?yàn)槟銈兗{稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間就是無(wú)票收入的時(shí)間
我們紅沖的是賬,不是紅沖的申報(bào)表呀!怎么能一個(gè)正一個(gè)負(fù)就沒(méi)了?
那就把賬調(diào)了,在賬上反應(yīng)出來(lái)沒(méi)有多確認(rèn)收入就可以了?
你沖無(wú)票收入是不是負(fù)數(shù)?銷售哥 你是不是要填寫到第十欄負(fù)數(shù) 可是你又開(kāi)了一個(gè)發(fā)票,然后又屬于正數(shù)銷售額 兩個(gè)不就抵扣了嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,
小規(guī)模納稅人也是這樣呀,小規(guī)模他的無(wú)票收入和普通發(fā)票一樣填寫 就是因?yàn)樗@樣填寫一個(gè)正數(shù),一個(gè)無(wú)票負(fù)數(shù)抵扣了,如果是一般納稅人就不會(huì)這么回復(fù)了