你好,軟件上應收賬款的金額會包括預收的負數(shù)。
資產(chǎn)負債表的其他應收賬款是負數(shù)(期初貸方10萬,借方發(fā)生24萬,貸方發(fā)生56萬,期末貸方42萬),其他應付賬款是正數(shù)(期初貸方1237萬,借方3000萬,貸方2706萬,期末貸方943萬),要怎么重分類,要按照重分類后的資產(chǎn)總額報企業(yè)所得稅嗎
老師,9月資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應收賬款金額-100,預收賬款是0,可以直接改為應收賬款余額是0,預收賬款余額是100這樣子嗎?
請問老師應付賬款期末余額貸方80萬,明細構成:借方20萬,貸方200萬。重分類后,把借方調(diào)整至預付賬款:分錄:借 預付賬款20萬 貸應付賬款20萬。請問老師對嗎?
請問老師,圖片內(nèi)容,我不太明白。應付賬款期末明明是80萬余額,為什么重分類后應付賬款變成100萬了。
請問報表重分類,怎么操作,比如應收賬款明細賬借方余額是100萬,貸方余額是200萬,這樣報表就顯示應收賬款貸方100,我想重分類應該怎么調(diào),預收賬款應當調(diào)多少過去
請教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務:A公司給B公司打1億元預付款,B公司轉給C公司通過C公司平臺消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務款,但X產(chǎn)品的實際經(jīng)營權在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計算職工福利費,工會經(jīng)費和教育經(jīng)費時,企業(yè)支付給勞務派遣公司,勞務派遣公司支付派遣員工工資,這個費用可以計算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務派遣員工,計算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號
財務報表報出日后,注冊知悉對財務報表有重大影響的期后事項,且管理層修改財報表,此時是對管理幫修改后的財務報表出具新的審計報告嗎?
老師您好,設區(qū)的人民政府是地級市嗎?那市級人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負,怎么根據(jù)稅負測算要勾選多少進項稅額?!
納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實務上允許嗎
就是應收賬款的負數(shù)余額就是預收的嗎分類就給分到預收那里了嗎,
你好,是的。你如果方便的話,可以看看軟件的公式
他沒有重分類應收賬款余額是37萬,重分類后里面有40萬負數(shù)直接分到預收賬款那里了,然后應收賬款就變成37萬+40萬的總額了是這樣嗎
你好,是的。就是因為這個了。
可是應收明明是37萬 為啥還要加上預收的呢,
你好,軟件是這樣設置的了。 應收負數(shù)的本質,其實是預收。
我就不明白了已經(jīng)預收了,怎么還要加到應收里面來呢 沒有那么多應收的呢
你好,你可以計入預收啊。 應收的負數(shù),跟預收的性質是一樣的