你好,這個(gè)建議按后面的這種方法。
4.華聯(lián)公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月10日退回11月25向乙公司銷售的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為400000元,銷售價(jià)為500000元,增值稅為65000元,根據(jù)合同約定,采取驗(yàn)貨付款,乙公司驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退貨,華聯(lián)公司同意退貨,并辦理退回手續(xù)。(2)12月15日銷售C產(chǎn)品一批,每件標(biāo)價(jià)100元,客戶一次性購買2000件,可以享受10%的商業(yè)折扣。(3)31日,采用支票結(jié)算方式銷售B產(chǎn)品100件,價(jià)款共計(jì)200000元,增值稅26000元,該批商品的實(shí)際成本為120000元,銷售合同規(guī)定,丙公司將在下年度6月30日將該批商品購回,購回價(jià)格為206000元,增值稅26780元。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制華聯(lián)公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
4.華聯(lián)公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月10日退回11月25向乙公司銷售的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為400000元,銷售價(jià)為500000元,增值稅為65000元,根據(jù)合同約定,采取驗(yàn)貨付款,乙公司驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退貨,華聯(lián)公司同意退貨,并辦理退回手續(xù)。(2)12月15日銷售C產(chǎn)品一批,每件標(biāo)價(jià)100元,客戶一次性購買2000件,可以享受10%的商業(yè)折扣。(3)31日,采用支票結(jié)算方式銷售B產(chǎn)品100件,價(jià)款共計(jì)200000元,增值稅26000元,該批商品的實(shí)際成本為120000元,銷售合同規(guī)定,丙公司將在下年度6月30日將該批商品購回,購回價(jià)格為206000元,增值稅26780元。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制華聯(lián)公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià),再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià),因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯(cuò)了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價(jià)稅合計(jì)是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價(jià),然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個(gè)專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計(jì)呢?我怕開錯(cuò)了,
電商公司,我們公司實(shí)際要付款給供應(yīng)商100臺(tái)電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺(tái)收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺(tái)來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器都有型號(hào)的,我們要按100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價(jià)格跟市場價(jià)有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺(tái)型號(hào)來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價(jià)還有其他方法來解決嗎
求:甲公司收入和應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的核算?! ?資料: 甲公司為增值稅一般納稅人, 增值稅率為13%, 生產(chǎn)并銷售A產(chǎn)品,A產(chǎn)品單位售價(jià)2000元/件,單位成本1 500元/件, 2020年3月甲公司發(fā)生了下列銷售A產(chǎn)品的業(yè)務(wù): (1) 向乙公司銷售商品300件, 貨物已經(jīng)交給客戶驗(yàn)收合格, 客戶30天后付款,并開具增值稅專用發(fā)票; (2) 向丙公司銷售A產(chǎn)品3000件, 由于本批銷售數(shù)量較大, 給予10%的商業(yè)折扣, 貨物已經(jīng)交給客戶驗(yàn)收合格, 客戶30天后付款, 并開具增值稅專用發(fā)票; (3) 向新客戶丁公司銷售A產(chǎn)品200件, 貨物已經(jīng)交給客戶, 按照合同約定,客戶要求對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行鑒定, 鑒定質(zhì)量合格后才同意接收貨物; (4) 收到丁公司通知,上述貨物通過質(zhì)量鑒定, 并支付貨款, 企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票; (5) 向大客戶戊公司銷售A產(chǎn)品5000件,由于本批銷售數(shù)量較大,給予10%的商業(yè)折扣,同時(shí)給予(2/10、n/30) 的現(xiàn)金折扣,貨物已經(jīng)交給客戶驗(yàn)收合格,并開具增值稅專用發(fā)票,按照以往經(jīng)驗(yàn),公司預(yù)計(jì)戊公司極可能會(huì)在10天內(nèi)付款; (6) 上筆銷售9天后收到戊公司的貨款。
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請(qǐng)教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測算要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實(shí)務(wù)上允許嗎
這是有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn),為什么這樣開
你好,因?yàn)閷?shí)際是11個(gè),你只開10個(gè),與實(shí)際不符。