外購的直接銷售不能退稅的
老師,我們公司是一家生產(chǎn)制造型企業(yè),主要是生產(chǎn)石英石水槽用于出口,但是在出口水槽的同時我們會配套出口一些水龍頭(水龍頭配合水槽使用),但是這個水龍頭不是我們自己企業(yè)生產(chǎn)的,是直接外購回來的,請問這種我能出口退稅嗎?可以視同為資產(chǎn)貨物的范圍嗎?
老師,我們公司是生產(chǎn)儲能設備的企業(yè),我們會購買一些材料如電芯,集成電路,鋼網(wǎng),微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會買集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會放在集裝箱里最后變成一個儲能產(chǎn)品,可以用來能量儲存,會賣給一些有需要儲能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務,我們怎么進行成本核算?是在生產(chǎn)成本里面核算嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,賣出去之后就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?因為價值比較大,金額兩百多萬,這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎?目前我們就這一種產(chǎn)品,后續(xù)有可能也是類似的產(chǎn)品,但是規(guī)格型號或者性能不一樣。所以我想確認一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后賣出?謝謝老師
康佳電子股份有限公司是一家生產(chǎn)電視機、顯示器等機電產(chǎn)品的外銷型企業(yè),屬于一般納稅人。按現(xiàn)行稅法,公司出口產(chǎn)品的增值稅實行先征后退,具體是,在產(chǎn)品出口時,先征17%的增值稅,待產(chǎn)品出口后,再退9%的增值稅,即實際稅率為8%??导压踞槍ΜF(xiàn)行政策,制定了周密的稅收籌劃策略。該公司通過其下屬控股企業(yè),將出口產(chǎn)品的售價,壓低至材料成本價,以遠低于實際成本價的售價,將產(chǎn)品銷售到境外。由于產(chǎn)品未實現(xiàn)增值,銷項稅額扣除進項稅額后,他們不僅不交稅,還可退稅。而稅務部門僅僅從增值稅的會計信息上,很難區(qū)分出是由于人為壓低售價造成的,還是由于當期外購業(yè)務過多而投入產(chǎn)出較少造成的。請問:1.對康佳公司出口產(chǎn)品中的交易事項,會計上應如何處理?2.有人說,現(xiàn)行增值稅的會計處理是按收付實現(xiàn)制原則,而不是按權責發(fā)生制原則進行核算的,使得會計信息資料缺少可比性,也違背了配比性原則。對此,應如何評價?3.作為一名準會計從業(yè)人員,如何評價康佳公司的稅收籌劃策略?4.康佳公司一味地壓低出口產(chǎn)品價格,會不會遭遇反傾銷調(diào)查。如果遇到反傾銷調(diào)查,甚至出口產(chǎn)品被加征反傾銷稅,作為公司的會計人員,如何應對?
某公司2022年6月應付外購動力價款萬元,不考慮增值稅進項稅,各車間部門的電表所計量的用電度數(shù)共計12萬度,其中直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品的耗電8萬度。用電度數(shù)共計12萬度,其中直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品的耗電8萬度,沒有分產(chǎn)品安裝電表,按規(guī)定電費按產(chǎn)品的機器公式比例分配,甲產(chǎn)品機器工時為5000小時,以產(chǎn)品及其工時為3000小時,該企業(yè)設有直接燃料和動力成本項目,輔助生產(chǎn)車間設有制造費用科目,外購動力費用通過應付賬款科目核算。輔助生產(chǎn)車間設有制造費用科目,外購動力費用通過應付賬款科目核算,除生產(chǎn)甲乙產(chǎn)品以外,其他方面的耗電度數(shù)如下,輔助生產(chǎn)車間供水用途,供水勞務用電12000。輔助生產(chǎn)車間,供水車間照明用電3000,輔助生產(chǎn)車間運輸運輸勞務用電1萬,基本生產(chǎn)車間車間照明用電7000,行政管理部行政管理活動用電6000售部門銷售活動用電2000一計算,直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的電費分配率,計算甲乙產(chǎn)品應該分配的電費。一計算,直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的電費分配率,計算甲乙產(chǎn)品應該分配的電費,二計算出甲乙產(chǎn)品以外其他車間或部門應該分配的電費。輔助生產(chǎn)車間供水供水勞務用電費用,輔助生產(chǎn)車間,供水
我們是委托加工的生產(chǎn)型企業(yè)(集成電路行業(yè)生產(chǎn)芯片)。自購原材料,委外加工,加工完成后銷售出去?,F(xiàn)在要出口芯片,在電子稅務局備案里面企業(yè)類型是選擇其他企業(yè)嗎?退稅計算方法怎么選呢?
請問,餐飲業(yè)開票給個人,名稱,識別號怎么填?
老師你好,借款給非金融機構,收到的利息我怎么入賬及申報呢,我是一個建筑公司
怎么在賬里發(fā)現(xiàn)發(fā)票重復入賬
我們是砂石料生產(chǎn)加工與銷售企業(yè)2022年12月注冊的,認繳注冊資金2000萬,現(xiàn)在老板要求減資,那么減到多少好呢?根據(jù)什么條件來定?
這種單據(jù)可以入賬、做稅前扣除嗎?
公司做了一個短視頻,需要配音,在網(wǎng)上購買的配音服務花了240,這個計入什么費用呢?
老師,建筑業(yè)的外經(jīng)證是干什么用的?具體怎么辦理
搬運費 開票大類 前面開啥
老師你好,請問這個T型賬的期末余額怎么算。主要是這個期初余額是13000還是-13000呢?
老師,我們買了一臺二手車,有進項稅,在記入固定資產(chǎn)時,這個進項稅能入到固定資產(chǎn)原值里面嗎?
跟我們生產(chǎn)相同種類產(chǎn)品也不行?
是的,那個不行的,只能是自產(chǎn)的才能退稅