您好,抵扣過的能紅沖部分,沒有抵扣過的不能紅沖部分
老師你好,實物當(dāng)中增值稅專用發(fā)票進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,銷售方能不能擅自沖紅
老師,你好,就是我們這邊現(xiàn)在有一張專票要紅沖,但是對方已經(jīng)把這張專票抵扣了,我們現(xiàn)在直接紅沖能行不?
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票做了部分紅沖,還能再次部分紅沖嗎?
你好老師,請問發(fā)票如果需要部分紅沖的話,如果對方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發(fā)票就無法抵扣了是不,只能對方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
已經(jīng)抵扣的專票,還能紅沖部分金額嗎
個稅的計稅依據(jù)是什么,含個人承擔(dān)的社保費嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個點的稅率,可以進(jìn)項抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計稅項目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計稅項目嗎?
銀行的手續(xù)費和利息費,是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費可以抵扣,利息費不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請問本月加計扣除進(jìn)項是多少
老師10題劃線這里沒看懂?謝謝
老師支付個人勞務(wù)報酬單次小于800是公司可以通過支付的費用報銷單直接入賬,不再代申報個人所得稅嗎
2000的稿酬費不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會經(jīng)費時,是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計算工會經(jīng)費限額,不是按實發(fā)工資計算工會經(jīng)費是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測資金需求量時,若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對嗎?
怎么操作呢
我部是有一張發(fā)票對方抵扣了,
購買方開紅字信息表,銷售方部分紅沖就可以了
你開的時候可以選擇的,前提是對方要開紅字信息表