借:無形資產(chǎn)
貸:研發(fā)支出-資本化
借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)攤銷
#提問#老師,我司有一塊土地入無形資產(chǎn),前會(huì)計(jì)按:借:無形資產(chǎn), 貸:長(zhǎng)期投資 待攤費(fèi)用(差價(jià)) 這分錄對(duì)嗎?,不對(duì)怎么處理才對(duì)?
請(qǐng)問固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)出租期間發(fā)生的減值怎么處理,原理和分錄。
自行研究的軟件取得的了著作權(quán),前期相關(guān)的所有的費(fèi)用計(jì)入的管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,取的著作權(quán)后,后續(xù)形成無形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷該怎么賬務(wù)處理,金額該怎么計(jì)算?謝謝
沒有結(jié)轉(zhuǎn)完的生產(chǎn)成本形成了在產(chǎn)品期末余額,這個(gè)月想把賬上的在產(chǎn)品期末余額結(jié)轉(zhuǎn)完,這筆賬務(wù)處理怎么寫分錄?
老師,無法區(qū)分研究階段和開發(fā)階段的支出,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期損益(管理費(fèi)用)。那老師如果形成了無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)的這個(gè)成本以什么入賬呢,之前都費(fèi)用化了
購(gòu)入的設(shè)備為生產(chǎn)車間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計(jì)入折舊費(fèi)用科目的制造費(fèi)用二級(jí)科目折舊費(fèi)嗎?但制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報(bào)社保么?
加計(jì)抵減做賬的時(shí)候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對(duì)方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)助.這費(fèi)用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價(jià)格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實(shí)付90,廠家給開了100的發(fā)票。報(bào)銷公戶肯定是出90,這個(gè)差額我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)怎么入賬?謝謝!
老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)1-5月做了會(huì)計(jì)憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬