您好,這個的話,寫一下數(shù)據(jù)來源,匯率多少,這個都標(biāo)明就行
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
老師你好,我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的金額和我實(shí)際申報(bào)個稅的金額不一致,比個稅申報(bào)數(shù)據(jù)多了14000,發(fā)現(xiàn)是去年有兩個人的個稅漏報(bào)了,這種情況該怎么處理?不處理的話是否會通過兩稅對比對比出來被稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
外匯賬戶,每月入賬的美元金額和結(jié)匯的金額之間的差,為啥能差出好幾萬? 你好!這個就看入賬的金額本身有多少了。金額越大,差異越大 美元入賬金額在七八十萬 結(jié)匯金額在156萬 都是美元 你好!是啊。有這么大金額,再乘以匯率差異,就有那么大的金額差異了 我現(xiàn)在累計(jì)差額是三十多萬人民幣 之前一直沒有做過匯兌損益 你好!這個有點(diǎn)夸張了??缒甑脑?,稅務(wù)局估計(jì)會讓你回頭去調(diào) 老師,我現(xiàn)在是入賬匯率低,結(jié)匯匯率高,像這種我要調(diào)賬怎么調(diào)呀
老師好,2024年我們公司處理了一輛辦公用汽車,處理的時(shí)候用的固定資產(chǎn)清理科目,最后固定資產(chǎn)清理科目轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,這樣做合理吧?當(dāng)月我們增值稅正常申報(bào)了,但是企業(yè)所得稅季報(bào)和2024年的年報(bào)都沒體現(xiàn)這一塊收入,稅局說我們增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)不一致,讓我們修改,我想問一下,這個差異是正常差異吧?還是我當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理使用的科目不恰當(dāng)?
小規(guī)模納稅人長期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
那我賬務(wù)處理需要怎么處理呢
那個就是把匯率那部分,做收入,這個就行
稅務(wù)局老師讓我把申報(bào)增值稅金額要和海關(guān)的數(shù)據(jù)一致,那我更改增值稅報(bào)表嗎,
對,改這個增值申報(bào)表
賬務(wù)怎么做分錄
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸 主營業(yè)務(wù)收入