你好 對建筑行業(yè)來說 什么情況下用這兩個(gè)分錄?有何意義? 1.借 主營業(yè)務(wù)成本-工程項(xiàng)目 工程施工-合同毛利-工程項(xiàng)目 貸 主營業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目 2.借 工程結(jié)算-工程項(xiàng)目 貸 工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利
老師,請問建筑安裝企業(yè)的業(yè)務(wù)分錄是不是這樣,但是,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營成本呢 采購 借 工程物資-材料/設(shè)備/工器具 貸 付款方式/應(yīng)付往來 領(lǐng)用 借 工程施工-材料 貸 工程物資 結(jié)算 借 往來/收款 貸 工程結(jié)算 結(jié)轉(zhuǎn) 借 工程結(jié)算 貸 工程施工 借 主營成本 工程施工-合同毛利(差額) 貸 主營收入
有關(guān)提取安全生產(chǎn)費(fèi)的分錄: 提取安全生費(fèi)時(shí)(按營業(yè)額比例 ) 借:生產(chǎn)與本或當(dāng)期損益 貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備 使用提取的安全費(fèi)時(shí): 借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:銀行存款 開成固定資產(chǎn)的 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:累計(jì)折舊 年末時(shí):借:本年利潤 貸:利潤分配-提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 借:利潤分配-提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:盈余公積—專項(xiàng)儲(chǔ)備 以上分錄怎感覺年末貸方的盈余公積—專項(xiàng)儲(chǔ)備 和計(jì)提的貸方,這樣會(huì)不會(huì)重復(fù),總覺的不對呢
老師,建筑公司有幾個(gè)項(xiàng)目,每年貸款利息怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目,就是計(jì)算方法是什么
算工會(huì)經(jīng)費(fèi),整個(gè)工資算的 借管理費(fèi)用-工資 100 專項(xiàng)儲(chǔ)備-安全培訓(xùn)費(fèi) 200 貸應(yīng)付職工薪酬 300 那這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么算的用三百嗎,還是用一百?
比如數(shù)據(jù)1127.02 我想做成1120 怎么做?
子公司提取法定盈余公積母公司還要做賬嗎怎么做
老師 ,問一下原來的會(huì)計(jì)用財(cái)務(wù)軟件出報(bào)表的時(shí)候沒有進(jìn)行重分類就直接出報(bào)表報(bào)稅了,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?之前的賬已經(jīng)結(jié)賬了
老師,之前是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)現(xiàn)在要做更名幫我看下這樣行不行?
老師,應(yīng)付賬款一直掛著款,已經(jīng)付給對方了,今天查發(fā)票平賬發(fā)現(xiàn)23年對方已經(jīng)給我們開票了,當(dāng)時(shí)開的普票(我們購買的庫存商品),當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)人員只做了專票普票沒做,現(xiàn)在想要平賬必須把發(fā)票入賬吧也就是說23年的庫存商品也要入庫吧?
汽車修理廠,給人家修車,車修好了開走了,錢也結(jié)了,但是司機(jī)現(xiàn)在說車沒修好,要求退3000元,我們退了,這怎么寫分錄
老師,請問現(xiàn)在代理記賬公司,記賬申報(bào),還需要打印紙質(zhì)的憑證并裝訂嗎?
老師好。請問一下,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。股權(quán)原值是指什么 ?公司注冊資金是100W。出資30W.現(xiàn)在虧損5.轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)1W .那這個(gè)股權(quán)原值是多少 ?
人力資源外包服務(wù)應(yīng)入哪個(gè)科目
老師,合作社申報(bào)的個(gè)稅是哪個(gè)網(wǎng)址,是每月都申報(bào)嗎,謝謝