數(shù)據(jù)是不是根據(jù)你們收到的發(fā)票開出一個(gè)發(fā)票?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
老師請問,有個(gè)印花稅,把合同金額輸入錯(cuò)誤,47400寫成474000,21800寫成218000,結(jié)果大概多交100元不到的印花稅,在稅務(wù)局提交了退款申請,也修改了數(shù)據(jù),稅務(wù)局推送文書說不給退,請問后面應(yīng)該怎么操作,實(shí)際都不想要了,但是怕他們以為我們合同有假,就麻煩了
老師好,前面4年代賬公司做賬,她不看工資表按記憶印象瞎計(jì)提工資,次月發(fā)工資分錄里扣下員工社保個(gè)稅數(shù)據(jù)也跟實(shí)際上交的是有點(diǎn)差異(她錯(cuò)亂填其它月份數(shù)據(jù))。目前實(shí)際是公司肯定不欠社保局和個(gè)稅的錢,只可能多交了,員工部分可能少扣下了。社保個(gè)稅,她產(chǎn)生滯納金,也有退款,公積金也去退款過,她自己都理不清楚了。我怎么處理,把賬面跟實(shí)際情況整對? 我們公司一直以來都是規(guī)規(guī)矩矩次月10號(hào)發(fā)上月工資,社保公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,個(gè)稅是次月交上月。賬面應(yīng)該有的余額數(shù)據(jù)就是當(dāng)月工資表信息,應(yīng)該是非常清楚的。。
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機(jī)器工時(shí),也統(tǒng)計(jì)不了每個(gè)產(chǎn)品的工時(shí),制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配???
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項(xiàng)呢?
老師印花稅假如200萬少報(bào)了100萬,更正申報(bào)修改補(bǔ)報(bào)100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價(jià)含三個(gè)點(diǎn)稅,如果對方開 13個(gè)點(diǎn)差額是要貼幾個(gè)點(diǎn)
請問老師、我想注冊一個(gè)建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時(shí)申報(bào)教育費(fèi)附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計(jì)提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
收到的發(fā)票 和開出去的發(fā)票
取得和開具的發(fā)票都包含進(jìn)去了,還是有差,稅局也沒有數(shù)據(jù)Excel表格打過來
可以的,那你就稅務(wù)局的來。
就會(huì)有一個(gè)稅收滯納金的單子,是不是如果自己墊錢,然后不進(jìn)系統(tǒng)流看不見的哈
能 系統(tǒng)判斷不了誰支付的
啥意思?短信看不到的吧,就進(jìn)入系統(tǒng)才能看到的吧!
匯算清繳提示需要納稅調(diào)增 而且你系統(tǒng)里面也能打印出完稅證明 總有這個(gè)滯納金的
這都是小事了,本來就不盈利,而且企業(yè)可能就2.3年時(shí)間,可這樣會(huì)不會(huì)影響不太好,不過應(yīng)該只有老板和財(cái)務(wù)知道,老板是財(cái)務(wù)的朋友
其他的不影響的看不到
那是不是小事?財(cái)務(wù)自己墊錢,也不需要跟老板說吧
對的是的小事屬于小事 可以
那就按稅局推送過來的數(shù)據(jù)申報(bào)是吧,56萬多
對的是的對的是的。
按他們推送過來的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)報(bào),一分錢不多,一分錢不少就好了是吧
是的,對的。你也可以不根據(jù)他的推送來,不怕查就行。
后來導(dǎo)稅臺(tái)老師幫忙更正,統(tǒng)一放到6月30號(hào),申報(bào)金額56萬多,這么做可以的吧
可以 對你們來說劃算
這樣的話,稅局系統(tǒng)認(rèn)不認(rèn)的,因?yàn)?-6月收到和開具的發(fā)票很多,可以統(tǒng)一放入6月30號(hào)嗎?
先這么申報(bào)就可以 不行再改