?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師 收了4000萬 交多少稅 都交什么稅怎么算
公司轉(zhuǎn)讓了,要支付十幾年工齡的員工遣散費(fèi)嗎?
樸老師,可以詳細(xì)說一下,一般納稅人和個(gè)體戶、小規(guī)模納稅人3種的納稅方式與區(qū)別嗎?感謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要普票,該怎么操作哈
b公司賣出100萬機(jī)器給A ,現(xiàn)金走賬。沒有發(fā)票。雙方財(cái)務(wù)賬上沒有提現(xiàn),現(xiàn)在3年后。A需要把機(jī)器賣出去,要B開發(fā)票。B該怎么開。可以按合同價(jià)開嗎?后續(xù)如何財(cái)務(wù)處理
出口技術(shù)服務(wù)服務(wù)免增值稅怎么操作
老師1165.05的增值稅需要繳納多少附加稅
老師,工人給我們公司做統(tǒng)防打藥,對(duì)方開了現(xiàn)代服務(wù) 病蟲害打藥發(fā)票,個(gè)稅申報(bào)是按勞務(wù)報(bào)酬直接扣掉20個(gè)點(diǎn)是吧
老師,有個(gè)問題想求教您,我剛接手了一個(gè)臺(tái)球廳,發(fā)現(xiàn)有30多個(gè)的賬對(duì)不上,因?yàn)槭堑谝淮谓邮诌@類型的工作,我該從哪幾點(diǎn)入手,快速的找出問題所在呢?
老師,我現(xiàn)在還沒有給對(duì)方開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在只需要做宋生老師說的第一種情況暫時(shí)沒有開發(fā)票的分錄對(duì)吧?就是,借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收賬款- A公司
您好,當(dāng)公司賬面有未分配利潤時(shí)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要先看股東是個(gè)人還是企業(yè):如果是個(gè)人股東,轉(zhuǎn)讓時(shí)稅務(wù)局會(huì)按轉(zhuǎn)讓價(jià)減去當(dāng)初入股成本的20%收個(gè)稅,如果轉(zhuǎn)讓價(jià)明顯偏低(比如平價(jià)轉(zhuǎn)但公司有很多未分配利潤),稅務(wù)局會(huì)按公司凈資產(chǎn)重新核定轉(zhuǎn)讓價(jià)來算稅;如果是企業(yè)股東,轉(zhuǎn)讓利潤要并入企業(yè)收入按25%交企業(yè)所得稅。雙方還要按轉(zhuǎn)讓金額的萬分之五交印花稅。轉(zhuǎn)讓前可以把未分配利潤先分掉(個(gè)人股東分紅要交20%個(gè)稅,企業(yè)股東分紅一般免稅),這樣能降低轉(zhuǎn)讓價(jià)格和稅負(fù)。最后要去工商局辦股東變更,同時(shí)更新稅務(wù)登記。
現(xiàn)在賬面有30萬的利潤,轉(zhuǎn)股權(quán)的股東沒有實(shí)繳過一分錢,現(xiàn)在想把股權(quán)按0元轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,不知道怎么處理
?您好,公司賬上有30萬利潤,但轉(zhuǎn)讓股東一分錢沒實(shí)繳,現(xiàn)在想0元轉(zhuǎn)股權(quán)給另一個(gè)股東,稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)0元轉(zhuǎn)讓價(jià),因?yàn)楣居欣麧櫣蓹?quán)就值錢,會(huì)按持股比例算30萬里對(duì)應(yīng)的份額作為轉(zhuǎn)讓收入,讓原股東按20%交個(gè)稅;最好先開股東會(huì)把30萬利潤分掉(分紅要交20%稅),分完再0元轉(zhuǎn)就說得通了,或者準(zhǔn)備好沒出資的證明跟稅務(wù)局解釋,但必須簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議、做工商變更和稅務(wù)申報(bào)。
之前申請(qǐng)過,稅務(wù)局說要按股權(quán)55%的利潤來轉(zhuǎn)讓,交20%個(gè)稅和印花稅,那我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
?您好,稅務(wù)局讓按55%股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤(30萬×55%=16.5萬)交稅,你要先交20%個(gè)稅3.3萬和82.5元印花稅;賬上不用動(dòng)利潤,只要做股東變更,把原股東的投資額(沒實(shí)繳就是0元)沖掉換成新股東,同時(shí)記一筆16.5萬的投資收益(雖然實(shí)際沒收錢,但稅務(wù)局認(rèn)這個(gè)數(shù)),記得留好完稅證明和轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以后公司分30萬利潤都?xì)w新股東,跟你沒關(guān)系了。
那我的賬要做什么分錄,去調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎
?您好,同時(shí)借:其他應(yīng)收款-原股東33082.5元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅33000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅82.5元;實(shí)際繳稅時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅33000元,借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅82.5元,貸:銀行存款33082.5元;公司的30萬未分配利潤不用動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本一減一增平了,稅費(fèi)掛其他應(yīng)收款等著原股東補(bǔ)交給公司。
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!