稅局要求做調(diào)增處理嗎
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,匯算清繳后即7月份收到上年度的成本發(fā)票,還能入賬,進(jìn)行調(diào)賬和更正申報(bào)么??
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
更正了24年的收入和成本,需要補(bǔ)稅,那我是先去更正24年第四季度的申報(bào)表,補(bǔ)交了稅費(fèi)再去做匯算清繳,還是直接去做匯算清繳也可以
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50300(這筆款已給對(duì)方開(kāi)票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中300一般戶銀行扣手續(xù)費(fèi),剩余50000元。我們收到這筆保理收款是無(wú)追索權(quán)保理,相當(dāng)于我們的應(yīng)收賬款已實(shí)際收回,針對(duì)對(duì)無(wú)追索權(quán)保理,我分錄這樣做對(duì)嗎?→借:銀行存款50000借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)300貸:應(yīng)收賬款50300,然后從一般戶把50000轉(zhuǎn)回基本戶→借:銀行-基本戶50000貸:銀行-一般戶50000,麻煩老師詳細(xì)看一下問(wèn)題,我這邊做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售折讓計(jì)入什么科目
公司資產(chǎn)16812萬(wàn),人數(shù)5人,利潤(rùn)一24.73萬(wàn)可是小微企業(yè)?
如果有會(huì)計(jì)高級(jí)技師證,可以報(bào)考相關(guān)的中級(jí)會(huì)計(jì)師證考試嗎
老師,1688平臺(tái)規(guī)則訂單超時(shí)未發(fā)貨就會(huì)罰錢(qián),這部分開(kāi)不了發(fā)票,我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出違約金企業(yè)所得稅可以稅前扣除嘛,
老師,由于不可抗力因素導(dǎo)致房屋毀損,房屋的損失應(yīng)當(dāng)由誰(shuí)承擔(dān)?已經(jīng)過(guò)戶未交付,是否有權(quán)拒絕付款 老師,我回答的是不可抗力導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)合同目的,可以解除合同,損失由出賣(mài)方承擔(dān)為什么不對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司都是從公章取錢(qián)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,現(xiàn)在公司缺少80萬(wàn)成本,有什么辦法嗎!公司都沒(méi)有什么做賬系統(tǒng), 我就有一個(gè)銀行對(duì)賬表,和收支明細(xì)表,備用金支出表,然后有個(gè)公司的每日收卷表格
企業(yè)取得的自有銀行賬戶的日常資金利息收入和集團(tuán)資金利息收入,是否要計(jì)繳增值稅
老師,個(gè)體工商戶查帳征收按季申報(bào),個(gè)人所得稅按經(jīng)營(yíng)所得征收,季度收入不超30萬(wàn)是不是不用交個(gè)稅
企業(yè)開(kāi)具“物流輔助服務(wù)*運(yùn)費(fèi)”發(fā)票,是不是要有道路運(yùn)輸許可證