因?yàn)槟莻€(gè)是保理應(yīng)收賬款作為質(zhì)押借款,意思是那個(gè)應(yīng)收賬款還沒(méi)收回。以后實(shí)際收回的時(shí)候 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:短期借款 貸:銀行存款
老師,我們是建筑公司,然后開(kāi)票100萬(wàn)是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來(lái)對(duì)外發(fā)工資,開(kāi)票100萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放了98萬(wàn),其中有2萬(wàn)的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會(huì)計(jì)分錄是不是第一筆開(kāi)票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
老師,我想問(wèn)一下,我們2020年開(kāi)票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個(gè)工程前期是由另一個(gè)公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒(méi)有會(huì)計(jì)只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個(gè)余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項(xiàng)目的賬,前期的另一個(gè)勞務(wù)和甲方簽的項(xiàng)目回來(lái)的錢該怎么做?這個(gè)錢算收入嗎?那個(gè)勞務(wù)和甲方有開(kāi)票回款甲方錢沒(méi)結(jié)清,這個(gè)錢怎么掛?我們做的工程一整個(gè)是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個(gè)金額倒擠出項(xiàng)目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個(gè)主意
三、判斷題1(,企業(yè)銷售商品收到購(gòu)貨單位交付的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),應(yīng)記入“應(yīng)收票據(jù)”賬戶借方。2.()企業(yè)持有的商業(yè)承兌匯票,承兌人票據(jù)到期無(wú)力支付票款,就將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款。3.()某公司存在預(yù)收賬款銷售,會(huì)計(jì)人員可將預(yù)收的貨款計(jì)入應(yīng)收賬款賬戶的借方。4.()以帶息的商業(yè)匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)時(shí),貼現(xiàn)利息的計(jì)算期應(yīng)當(dāng)是貼現(xiàn)期再加3天的劃款期。5.()C公司于2020年5月10日收到A公司背書轉(zhuǎn)讓的商業(yè)承兌匯票,票面記載的承覺(jué)人為B公司,則C公司應(yīng)當(dāng)在應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬中記錄為B公司,8月10日票據(jù)到期B公司無(wú)力支付票款,C公司只能向A公司行使票款追索權(quán)利。6.()企業(yè)分期收款方式下產(chǎn)生的未確認(rèn)融資收益,不能在資產(chǎn)負(fù)債表中單獨(dú)列示。下()企業(yè)向融資租賃的承租方收取的融資租賃款,應(yīng)當(dāng)通過(guò)長(zhǎng)期應(yīng)收款進(jìn)行核算。8.()B公司向D公司購(gòu)入周轉(zhuǎn)材料一批,支付給D公司的保證金應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款賬戶。9.(,對(duì)于商業(yè)承兌匯票與銀行承兌匯票兩種票據(jù)而言,持票人到期不能收回票款的風(fēng)險(xiǎn)是一樣的。10.()企業(yè)應(yīng)將資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)收賬款明細(xì)賬中的貨方余額重分類到預(yù)收賬款項(xiàng)目中。清楚理由
(1)融資購(gòu)買機(jī)械預(yù)付首付款4萬(wàn)(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費(fèi)949、留購(gòu)款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開(kāi)具。保證金到期無(wú)息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對(duì)方公司說(shuō)100的留款等機(jī)械款全額支付后再叫發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實(shí)際收到的發(fā)票金額是33967(100留購(gòu)款題上有說(shuō)明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級(jí)科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對(duì)嗎??我收的首付款開(kāi)票金額跟我實(shí)際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
請(qǐng)問(wèn)老師紅沖以前的憑證是體現(xiàn)在以前月份還是體現(xiàn)在當(dāng)月呢?
郭老師,我們社保滯納金,不做營(yíng)業(yè)外支出,想要稅前扣除,做什么科目
老師開(kāi)票的時(shí)候有辦法設(shè)置這備注信息嗎?每次開(kāi)票都自己錄入還是可以設(shè)置模板
固定資產(chǎn)折舊是原值減去原值乘以殘值率算出殘值再除以折舊月數(shù)就可以算出月折舊額嗎
請(qǐng)教,中標(biāo)后,還沒(méi)簽合同,有投標(biāo)報(bào)價(jià)文件,也有工程量清單,要求測(cè)算一下稅費(fèi)什么的,這個(gè)思路是怎樣的?謝謝
分公司不獨(dú)立核算的,總公司打錢進(jìn)分公司賬戶,如何做分錄
當(dāng)事人對(duì)訴訟時(shí)效的利益預(yù)先放棄無(wú)效是什么意思?
老師現(xiàn)在是全員購(gòu)買社保,如果員工的是在別的地方發(fā)工資的,比如通過(guò)海南園區(qū)那邊的銀行賬號(hào)發(fā)工資,也要交社保嗎
老師:我想問(wèn)問(wèn),24年的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬做固定資產(chǎn),而是直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這種情況下,該怎么調(diào)整呢?是在25年調(diào)整,還是直接在24年呀?
老師,2002年成立的民間非營(yíng)利組織,實(shí)收資本到位時(shí)間有限制范圍?必須多少年內(nèi)實(shí)繳到位呢