你好,是按權責發(fā)生制來的了。
老師 我們是物業(yè)公司 是下個月開具當月的物業(yè)費發(fā)票 按照之前情況是2021年開具2020年12月份發(fā)票 但是就不符合權責發(fā)生制了是不 那我們能在12月份不開票直接計提12月份收入嗎 計提收入的同時是必須要繳納增值稅嗎 可以不繳納增值稅嗎
請問老師,物業(yè)公司給商戶開水電物業(yè)費發(fā)票,一般是本月的費用下月開票,12月當月開了11月的發(fā)票,12月費用發(fā)票如果到明年1月開的話,增值稅申報表顯示第12月收入跨年,所得稅按全責發(fā)生制應計提在當年。這樣增值稅申報表的全年收入和所得稅申報表收入不一致了,請問應該如何解決?謝謝老師
老師好,問一下物業(yè)公司收取的物業(yè)費按權責發(fā)生制分攤收入,但開票是按照一年的物業(yè)費金額開的,相當于是本月只是確認本月一個月的收入,還有11個月是預收,報增值稅的時候開票金額是全報的,以后又有分攤,這怎么辦
老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應收而未收到的物業(yè)管理費也要按權責發(fā)生制確認收入,在當期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項又進行了折扣,而之前按計提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務處理呢?
老師,請問一下,我們物業(yè)公司去年每個月已經(jīng)按照權責發(fā)生制確認了物業(yè)費的收入。沒有開票的也一起確認了,但是業(yè)主今年才來開去年的全部發(fā)票。那這樣賬務上要怎么調整。
請問老師紅沖以前的憑證是體現(xiàn)在以前月份還是體現(xiàn)在當月呢?
郭老師,我們社保滯納金,不做營業(yè)外支出,想要稅前扣除,做什么科目
老師開票的時候有辦法設置這備注信息嗎?每次開票都自己錄入還是可以設置模板
固定資產(chǎn)折舊是原值減去原值乘以殘值率算出殘值再除以折舊月數(shù)就可以算出月折舊額嗎
請教,中標后,還沒簽合同,有投標報價文件,也有工程量清單,要求測算一下稅費什么的,這個思路是怎樣的?謝謝
分公司不獨立核算的,總公司打錢進分公司賬戶,如何做分錄
當事人對訴訟時效的利益預先放棄無效是什么意思?
老師現(xiàn)在是全員購買社保,如果員工的是在別的地方發(fā)工資的,比如通過海南園區(qū)那邊的銀行賬號發(fā)工資,也要交社保嗎
老師:我想問問,24年的固定資產(chǎn),當時沒有入賬做固定資產(chǎn),而是直接進入主營業(yè)務成本,這種情況下,該怎么調整呢?是在25年調整,還是直接在24年呀?
老師,2002年成立的民間非營利組織,實收資本到位時間有限制范圍?必須多少年內(nèi)實繳到位呢
現(xiàn)在會計收到全年物業(yè)費,收取全年物業(yè)費時:借:銀存,貸:預收賬款-物業(yè)費,結轉當月收入時,借:預收賬款-物業(yè)費,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-未交增值稅,借:應交稅費-中轉 (這部分就是當月未確認收入的稅費) 這個應交稅費-中轉我沒太理解
你好,這個老師也不理解,是他自己創(chuàng)造的一個科目。會計上并沒有這個。
那正確的這種應該如何處理呢?
你好,借:預收賬款-物業(yè)費,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-未交增值稅 就可以了。確認了多少,就做多少。
也就是不需要用到應交稅費-中轉這個科目?
你好,你按權責發(fā)生制來確認收入,就不需要。
現(xiàn)在增值稅報稅口徑是不是按收付實現(xiàn)制申報增值稅?
你好,不是的。會計是按權責發(fā)生制。
那如果我收全年物業(yè)費當月開票已經(jīng)全額開票了呢?
你好,先開票的,要先交稅
那實際工作中很多個人業(yè)主是無需發(fā)票的,這種情況按目前的處理口徑更不容易漏稅
你好,老師只能告訴你標準做法了。你可以自己選擇,自己決定