一般納稅人是應(yīng)交稅費銷項稅,小規(guī)模直接就是應(yīng)交增值稅未交增值稅
老師,當(dāng)月銷項和進(jìn)項是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是在什么情況下用的
應(yīng)交稅費_未交增值稅和應(yīng)交稅費_已交稅金,什么情況下用?
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 此分錄表示是?什么情況下要做此分錄呢?
老師,麻煩問一下,為什么第一行的增值稅是應(yīng)交稅費-未交增值稅,那什么情況下是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢?
老師好,什么情況下要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 未交增值稅
老師這個首次追索權(quán)是六個月還是兩年?追索權(quán)麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計有責(zé)任嗎
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
請問一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬的機械更換配件,花費9000元,如何入賬?計入什么會計科目
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù),因前期收商戶的款項未及時確認(rèn)收入,導(dǎo)致我們在2023.8月確認(rèn)大金額以前款項的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認(rèn)時點來進(jìn)行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經(jīng)達(dá)到一般納稅人的資格,如果我們按實際數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)整,稅務(wù)局會要求我們按最早時點應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認(rèn)收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時點來確認(rèn)收入呢?
老師,小型微利企業(yè)現(xiàn)在所得稅是綜合下來是5%還是2.5%,還是10%
的a選項說金融資產(chǎn)的減值是計入當(dāng)期損益的,但是其他債權(quán)投資的信用減值損失是計入其他綜合收益,他并沒有計入當(dāng)期損益哦。這個a選項是不是也不對呀?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人且只能開專票,這樣我們是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人企業(yè)?