是的,直接,并入8月,一次性申報(bào)就可以
老師好,請(qǐng)問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬,有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
1. 8月報(bào)稅時(shí),“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問這個(gè)是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問這個(gè)是為什么??
老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心,之前沒有會(huì)計(jì)沒有賬,申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的。現(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來申報(bào)。
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
2025年4月公司購買二手汽車一輛。想用那個(gè)500萬一下一次性扣除固定資產(chǎn)。問題一:今年7月,10月,2025.1月份填寫A201020申報(bào)表的時(shí)候都是按照累計(jì)數(shù)據(jù)填寫這個(gè)表納稅調(diào)減,對(duì)嗎?問題二:2026年會(huì)計(jì)處理一樣正常計(jì)提折舊,但是季度不用申報(bào)A201020這個(gè)表了,對(duì)嗎?只需要做好匯算清繳里的那個(gè)計(jì)提折舊的表。問題三:2027年匯算清繳的時(shí)候要把2026年正常計(jì)提折舊的金額納稅調(diào)增,對(duì)嗎?
老師,早上好,請(qǐng)問我是做珠寶的,采購了一些鏈子,但不是單獨(dú)銷售,是贈(zèng)送給客戶的,應(yīng)該入那個(gè)科目
今年的就業(yè)環(huán)境很難嗎?
老師:請(qǐng)問,企業(yè)所有發(fā)生的維修費(fèi)都是計(jì)入管理費(fèi)用是嗎?不能計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,工業(yè)企業(yè)的全盤賬好做嗎?主要是要做什么?
老師你好,公司注冊(cè)地和經(jīng)營地都在甘肅,公司在海南購買了房產(chǎn),房產(chǎn)稅怎樣交
其他債權(quán)投資對(duì)損益的影響記錄到投資收益的不就只有攤余成本乘以實(shí)際利率嗎?他的減值損失不是計(jì)到其他綜合收益了,為什么也會(huì)對(duì)損益有影響呢?
老師您好,我們?cè)谛∫?guī)模納稅人期間取得的增值稅專用發(fā)票無法認(rèn)證抵扣,這樣就形成滯留票會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
摘要:采購沖抵預(yù)付,科目有:應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款。老師有用他倆做分錄的嗎,怎么做,什么意思?
老師,以前的銷售大概7000左右沒有開票,要是被舉報(bào),稅務(wù)局會(huì)怎么處理
老師中級(jí)所得稅費(fèi),先收貨款20萬,第二年交貨。這里產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?是怎么理解的?
不需要更正7月個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù) ?
是的,不需要更正7月個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)
如果7月工資總額發(fā)生變化,需要更正個(gè)稅申報(bào)嗎?公司為一個(gè)員工承擔(dān)社保~ 背景:公司7月員工工資、個(gè)稅已申報(bào),7月社保如果按照新基數(shù)繳款【假設(shè)新基數(shù)過幾天就公布】 那社?;鶖?shù)引起的工資總額【公司為一個(gè)員工承擔(dān)社?!俊挝簧绫?、個(gè)人社保差額的會(huì)計(jì)分錄,作在7月份還是8月份?
直接在8月合計(jì)填報(bào)補(bǔ)交的個(gè)人申報(bào)就行,不需要管7月的了
您好~工資總額的差異、單位社保的差異、個(gè)人社保的差異,這些會(huì)計(jì)分錄,一般您是做在7月還是8月? 個(gè)人社保的差異,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄一般怎么寫?
不要管7月的了,直接在8月的工資表里邊體現(xiàn)就行,按工資表上的數(shù)字做賬
老師:您的意思,所有數(shù)據(jù)調(diào)整都在8月工資表體現(xiàn),然后根據(jù)8月工資表正常入賬,之前的7月數(shù)據(jù)不動(dòng),這樣嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈