就是本期認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就使用那個(gè)科目
什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
認(rèn)證的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 計(jì)提的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月末計(jì)提增值稅的時(shí)候,以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上么?
老師,12月認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項(xiàng)180.85.本月應(yīng)補(bǔ)增值稅0;12月增值稅相關(guān)分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 82.76: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅,實(shí)際應(yīng)交0: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 180.85
福利費(fèi)開(kāi)的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,是不是收到發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),接著在做 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,認(rèn)證時(shí),借方為啥是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,早上好,請(qǐng)問(wèn)我是做珠寶的,采購(gòu)了一些鏈子,但不是單獨(dú)銷售,是贈(zèng)送給客戶的,應(yīng)該入那個(gè)科目
今年的就業(yè)環(huán)境很難嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所有發(fā)生的維修費(fèi)都是計(jì)入管理費(fèi)用是嗎?不能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,工業(yè)企業(yè)的全盤賬好做嗎?主要是要做什么?
老師你好,公司注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地都在甘肅,公司在海南購(gòu)買了房產(chǎn),房產(chǎn)稅怎樣交
其他債權(quán)投資對(duì)損益的影響記錄到投資收益的不就只有攤余成本乘以實(shí)際利率嗎?他的減值損失不是計(jì)到其他綜合收益了,為什么也會(huì)對(duì)損益有影響呢?
老師您好,我們?cè)谛∫?guī)模納稅人期間取得的增值稅專用發(fā)票無(wú)法認(rèn)證抵扣,這樣就形成滯留票會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
摘要:采購(gòu)沖抵預(yù)付,科目有:應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款。老師有用他倆做分錄的嗎,怎么做,什么意思?
老師,以前的銷售大概7000左右沒(méi)有開(kāi)票,要是被舉報(bào),稅務(wù)局會(huì)怎么處理
老師中級(jí)所得稅費(fèi),先收貨款20萬(wàn),第二年交貨。這里產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?是怎么理解的?
待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)到這個(gè)科目嗎?
是的,本期認(rèn)證了以前的就轉(zhuǎn)入這個(gè)科目
本期認(rèn)證本期的不用是吧
不需要后邊那個(gè)本期認(rèn)證
研發(fā)企業(yè)的賬務(wù)賣儀器的話要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品嗎
是的,就是那樣結(jié)轉(zhuǎn)