同學,你好
那就把錢還給法人,這個方法最好
老師,如果想把投資公司6月底之前的凈利潤分完,那是不是要把企業(yè)所得稅扣除,因為在預繳的時候少交了,匯算清繳肯定要補的,但是如果現(xiàn)在分紅是不是先把少交的所得稅計提上?
老師,你好!如果公司的法人或者股東借款給公司100萬周轉(zhuǎn),可以約定借款不收利息嗎?或者約定了借款利息,公司支付給借款人的這個利息可以扣除嗎?法人或者股東收到這個利息是不是要開增值稅發(fā)票給公司才能稅前扣除,個人收到的這個利息要交個人所得稅吧?
您好,老師,我們成立了一家分公司,非獨立核算,沒有實際經(jīng)營,但是現(xiàn)在賬上欠法人80萬,未分配利潤是-70萬,未計提完折舊3萬,現(xiàn)在公司要注銷了,我需要把公司欠法人的錢先還上嗎?如果不還法人的錢的情況下,只要把資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益做成為零就可以了嗎?不用把其他應付款做成0嗎?
老師,我們賬面上有未分配利潤900W,注冊認繳2023.4月到期了,我們想從賬面上把錢轉(zhuǎn)借給法人,法人去銀行以投資款轉(zhuǎn)到公司做實繳,過后,法人在撤資,不投了,把投資款拿回來,還要分紅稅嗎?法人撤資把錢拿回來在注冊一個公司控股撤資的公司可以嗎
公司要注銷,現(xiàn)在就其他應付款-法人還欠4萬,但是賬上總金額只有1.7萬,利潤是-2.3萬,我想問一下應該怎么清理往來?。?1.有5個銀行對公戶,注銷的話還得付年費,所以得留一點錢,那賬上怎么處理啊,如果其他應付款只能沖1.7以下的話,利潤就是正了,那還得補所得稅? 2.剩下的錢等注銷完之后轉(zhuǎn)給股東,那還有個稅問題嗎?
老師個體工商戶可以在手機 App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務費用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,
可是公司賬戶沒錢啊
差不多50萬
同學,你好
你法人,實收資本實際投入了嗎?
還沒有啊
同學,你好
讓法人投資50萬進來,繳納印花稅,然后把錢還給法人
那她沒有這么多錢
同學,你好
可以分批次慢慢進來
噢噢,就是慢慢注銷唄是吧,還有其他辦法不老師
同學,你好
沒有了,這辦法是合規(guī)的
謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!