?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
某公司資產(chǎn)總額為25萬元,所有者權(quán)益總額為20萬元,以銀行存款4萬元支付現(xiàn)金股利,并以銀行存款2萬元購買設(shè)備(不考慮增值稅),則上述業(yè)務(wù)入賬后該公司的負(fù)債總額為( )萬元? 現(xiàn)金股利不應(yīng)該是所有者權(quán)益嗎?為什么把現(xiàn)金股利算負(fù)債?謝謝老師解答!
老師,其他權(quán)益工具是所有者權(quán)益嗎,bc選項如何理解
資產(chǎn)等于負(fù)債?所有者權(quán)益,老師拿買房子花100玩舉例,說自己出30萬是所有者權(quán)益,貸款70萬是負(fù)債。那如果全款買房么,也沒跟銀行借,用買房來理解這個等式是不是不合適?
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表 中所有者權(quán)益 各指標(biāo),實(shí)收資本186萬,資本公積1260萬,盈余公積是0 未分配利潤是-2600萬,所有者權(quán)益合計是-1154萬,怎樣去理解未分配利潤這個科目呢 為什么是-2600萬呢 還有資產(chǎn)總額是106萬,負(fù)債總額1260萬,
郭老師,如果實(shí)收資本50萬,所有者權(quán)益20萬,銀行存款70萬,我要交稅嗎
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補(bǔ)報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報個稅的那個人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒有進(jìn)銷存
老師您好請問24年外經(jīng)證異地沒申報個稅怎么補(bǔ)報?提示補(bǔ)申報失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請問每年有幾個月通過勞務(wù)公司請的季節(jié)工人,人數(shù)需要計入殘保金人數(shù)嗎
我公司在電子商城上面搞促銷,買滿200商品送100元購物券。購物券贈送給消費(fèi)者時和消費(fèi)者使用購物券再次買東西時怎么做賬?
企業(yè)送清涼活動,每人一箱飲料簽字領(lǐng)取,計入福利費(fèi)還是勞動保護(hù)費(fèi)呢,需要繳納個稅嗎,屬于集體福利嗎?
62.5不是累計數(shù)嗎,本題不是應(yīng)該算發(fā)生數(shù)嗎
?您好,所有者權(quán)益700萬不是指銀行存款有700萬,而是指公司所有資產(chǎn)減去所有負(fù)債后剩下的凈資產(chǎn),這些錢可能分布在銀行存款、設(shè)備、存貨等各種資產(chǎn)中,銀行存款只是其中的一部分。
那這所有者權(quán)益700萬需要分配不呢,還是可以不用分配,繼續(xù)用于公司周轉(zhuǎn)呢
?您好,這個是否分配取決于公司決策和實(shí)際需求,通??梢赃x擇不分配而繼續(xù)用于公司經(jīng)營周轉(zhuǎn),這樣能增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力支持業(yè)務(wù)發(fā)展;如果決定分配,則需按照公司章程和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行,比如向股東分紅或轉(zhuǎn)增資本等,但分配過多可能影響公司正常運(yùn)營資金需求。
我們銀行存款沒錢,但是存貨有6.700萬,還有機(jī)器設(shè)備這些,減去負(fù)債都可以算所有者權(quán)益哇
您好,是的是這么理解的
今天稅務(wù)問我你們所有者權(quán)益有700萬,你們銀行賬上有700萬嗎,我當(dāng)時就是蒙的,不是有存貨,設(shè)備這些嗎
您好,您告訴他有哪些資產(chǎn)嘛
嗯嗯,老師,在2025年發(fā)出的貨物都可以開票是吧,之前我們不是賬上不是有1700萬的庫存有6.700萬,今天算了我們截止到8月開票的金額把成本算出來以后都還有1000萬左右的存貨,這個存貨想消出去是不是只有在2024年做個無票收入了呢
您好,是的哦,賬和實(shí)際要一致,是這么處理的
還有沒其他處理辦法呢
您好,沒有的,我們本來就是延遲確認(rèn)收入了
好的,只有老實(shí)補(bǔ)繳增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金對吧
您好,是的,不補(bǔ)就會被查的,補(bǔ)得更多
好的,謝謝老師,根據(jù)2025年實(shí)際發(fā)貨情況開票,但是確認(rèn)收入的時間晚了,也是需要補(bǔ)繳增值稅的是吧,就是補(bǔ)繳之前月份的
您好,是的,還有滯納金的
那我們之前有繳納增值稅,如果我們補(bǔ)繳到剛好繳納增值稅那月,能不能抵扣呢
您好,我們賬上目前還有留抵的話,可以的
沒有留抵,因為當(dāng)時為了繳納增值稅,認(rèn)證了一部分進(jìn)項,那就只有老師補(bǔ)繳增長稅了是吧
您好,這個只有交稅了哦,沒有辦法抵扣的