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老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師我想問一下關于生產企業(yè)的免抵退,企業(yè)有很多進項但是老板讓申報增值稅的時候交一點稅。申報完增值稅然后做免抵退,又沒有留底稅額。也就沒有應退稅額。那做免抵退的意義是什么。
@郭老師,在嗎?前些天問你的問題,生產型出口退稅說必須增值稅有留抵才能退稅。 1.但是我不理解申請退稅時怎么會那么巧那月就會有留抵呢? 2.聽講取當期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當期應退稅額,則免抵稅額=免抵退稅額-應退稅額。老師能解釋一下免抵稅額和免抵退稅額的區(qū)別嗎?我都搞暈了感覺
請問老師,實際可抵扣稅額=進項稅額+上期留底-進項轉出-免抵退稅額,這個免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對應的進項在勾選時沒有勾選,這里為什么要減去呢
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應該繳納多少增值稅呢?
直接申報個稅的那個人數 就是殘保金人數對嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿企業(yè)新建進銷存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒有進銷存
老師您好請問24年外經證異地沒申報個稅怎么補報?提示補申報失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請問每年有幾個月通過勞務公司請的季節(jié)工人,人數需要計入殘保金人數嗎
我公司在電子商城上面搞促銷,買滿200商品送100元購物券。購物券贈送給消費者時和消費者使用購物券再次買東西時怎么做賬?
企業(yè)送清涼活動,每人一箱飲料簽字領取,計入福利費還是勞動保護費呢,需要繳納個稅嗎,屬于集體福利嗎?
62.5不是累計數嗎,本題不是應該算發(fā)生數嗎
請問老師,這個解析里說貨物債權是金錢債權,那非金錢債權有哪些?金錢債權有哪些? 金錢債權不得對抗第三人,怎么區(qū)分什么情況不得對抗第三人、什么情況不得對抗善意第三人?
怎么區(qū)分合同負債和預計負債
您好,在出口退稅業(yè)務中如果沒有留抵稅額但有應退稅額 100 元,這部分金額會進入免抵環(huán)節(jié),在增值稅申報表上,《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表第 15 欄“免、抵、退應退稅額”會顯示 100 元,第 16 欄“免抵稅額”也會顯示 100 元,用于抵減當期內銷應納稅額;《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中“免抵退辦法不得抵扣的進項稅額”會增加相應金額;《免抵退稅申報匯總表》中“當期應退稅額”和“當期免抵稅額”均顯示 100 元,“期末留抵稅額”顯示為 0。