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請問,出口退稅,如果,沒有留底,有應退額是100,那么退不了稅,只能進免抵,在增值稅申報表會有什么變動

2025-08-13 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-13 19:29

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-13 19:32

您好,在出口退稅業(yè)務中如果沒有留抵稅額但有應退稅額 100 元,這部分金額會進入免抵環(huán)節(jié),在增值稅申報表上,《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表第 15 欄“免、抵、退應退稅額”會顯示 100 元,第 16 欄“免抵稅額”也會顯示 100 元,用于抵減當期內銷應納稅額;《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中“免抵退辦法不得抵扣的進項稅額”會增加相應金額;《免抵退稅申報匯總表》中“當期應退稅額”和“當期免抵稅額”均顯示 100 元,“期末留抵稅額”顯示為 0。

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同學你好 這個你有進項才可以退稅
2022-03-30
你好,如果免抵退稅合計為100萬,增值稅期末留底稅額為200萬,退稅100萬,余下100萬下期繼續(xù)抵扣。
2021-01-05
同學你好 直接沖減就可以了
2022-09-26
你好,對正常應該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
你好;? ? ?可以的。 剩下的部分? 留底進項稅; 還是可以抵減的??
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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