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你好老師 我?guī)啄昵暗倪€有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣 然后中間有幾年沒有營業(yè) 一直是零申報的 我現(xiàn)在又開始營業(yè)做賬了 我想把之前的進(jìn)項(xiàng)票用完再抵扣現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我是訂貨付款做一個分錄憑證 然后收到貨做個暫估分錄憑證 等哪一天我要用到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了 然后把之前暫估的紅沖 再把收到票的做個分錄憑證 我這邊的一個會計(jì)說這樣很麻煩 如果我這個票假如兩年后才用到 再往之前的賬上翻 很麻煩 她的建議是就做個付款憑證 然后用到票了再把收到票的憑證做上去 就說收到貨不要做暫估 這樣可以嗎 不做暫估是不是就沒有庫存嗎

2025-08-13 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-08-13 17:30

下午好親!是的,相當(dāng)于貨到票未到的情況。如果不做暫估,就沒有庫存

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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