您好,暫估未稅部分,借:庫存商品等 貸:應付賬款 發(fā)票來了把上面紅沖,再按發(fā)票 借:庫存商品等 進項稅 貸:應付賬款

老師,采購商品時款項已付,商品也收到了,發(fā)票沒有收到,這樣該怎么做賬了?
老師,我們是一般納稅人采購商品,收到專用發(fā)票,內賬怎么做分錄?
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
老師好,我們采購一批商品,貨已到款已付,但沒有收到進項發(fā)票,當月怎么入賬啊,發(fā)票次月收到的。
我們是采購方,一般納稅人,然后采購退貨,收到了紅字發(fā)票,怎么做賬?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
貨款不是已經(jīng)付了嗎?借:應付賬款,貸:銀行存款,這樣就把應付賬款充平了?。?
對對,還要加上您這個分錄
但是這樣查明細的時候就不知道對方還有多少發(fā)票沒開過來啊
您好,可以的,看摘要嘛