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Q

老師,我們公司一般納稅人采購商品,錢付了貨也到了,但是沒收到發(fā)票怎么做賬啊

2025-08-13 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-13 16:23

您好,暫估未稅部分,借:庫存商品等 貸:應付賬款 發(fā)票來了把上面紅沖,再按發(fā)票 借:庫存商品等 進項稅 貸:應付賬款

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快賬用戶1109 追問 2025-08-13 16:27

貨款不是已經(jīng)付了嗎?借:應付賬款,貸:銀行存款,這樣就把應付賬款充平了?。?

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齊紅老師 解答 2025-08-13 16:30

對對,還要加上您這個分錄

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快賬用戶1109 追問 2025-08-13 16:32

但是這樣查明細的時候就不知道對方還有多少發(fā)票沒開過來啊

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齊紅老師 解答 2025-08-13 16:44

您好,可以的,看摘要嘛

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你好 借庫存商品 仙銀行??
2022-02-19
1,暫不處理,月末暫估入賬 2,借,庫存商品等,貸,應付賬款 3,借,在途物資,貸,銀行存款,借,庫存商品等,貸,在途物資 4,暫估入賬
2021-03-23
借庫存商品貸銀行存款, 次月收到了發(fā)票,借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸應付賬款。
2022-12-06
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-11-17
你好,做采購時一樣的分錄金額用負數(shù)。
2023-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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