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老師,請問計提和繳納殘保金的會計分錄怎么做?

2025-08-13 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-13 16:16

計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款

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快賬用戶8336 追問 2025-08-13 16:34

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-13 16:40

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好!借管理費用-殘保金 貸應付職工薪酬-殘保金 然后借應付職工薪酬-殘保金 貸銀行存款
2024-01-09
您好 不計提的話 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款或現(xiàn)金 計提時: 借:管理費用 貸:其他應交款--殘保金 繳納時: 借:其他應交款--殘保金 貸:銀行存款
2020-01-06
你好 計提,借:管理費用 ?????, ???貸:其他應付款—殘保金 繳納,借:其他應付款—殘保金 ?, ?貸:銀行存款
2022-11-09
你好 借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行??
2021-01-05
借管理費用殘保金貸其他應付款。借稅金及附加貸應交稅費。印花稅。
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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