建筑服務發(fā)票,按9%稅率申報

我是個做印刷服務的個體工商戶,在電子稅務局代開開出了一張20萬的增值稅專用發(fā)票,顯示扣繳經(jīng)營所得稅1.5%,我想問這個經(jīng)營所得稅現(xiàn)在扣了,我下月初還需要申報這個所得了嗎?還需要另外繳增值稅嗎
老師你好 稅局今天打電話說讓我做2020年12月的進項稅額轉出 理由是享受了生活服務免稅政策就不能做進項稅額抵扣。需要去稅局做更正申報,請問做進項稅額轉出我除了更正增值稅申報還需要更正其他報表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
老師,我是挖機租給工地干活,現(xiàn)在結算去稅務局開建筑服務的工程服務發(fā)票怎么開,要準備什么,開出來的票上面稅務局不肯標明是工程服務,其他地方又可以開得到,這是什么情況。
三個問題,①申報增值稅時不是需要有發(fā)票匯總表和進項認證表,像我們地區(qū)實行全電票了,這個發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務平臺里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務平臺、全電票、電子稅務局之間的關系。②進項認證表是從電子稅務局打印出來嗎?③電子稅務局稅費申報及繳納底下也有個個人所得稅及管理這個項目,時干什么用的?個稅不是在自然人電子稅務局里進行申報嘛
請問機械租賃小規(guī)模企業(yè)開具了電子增值稅專用發(fā)票,發(fā)票項目名稱是建筑服務-其他建筑服務。那么對應的成本費用票據(jù)是什么呢?(為了做賬需要,別說按實發(fā)生那樣的話沒用,期待高手老師)
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝
老師沒太明白,經(jīng)營范圍沒有建筑服務,申報時就是勾選了進項后申報的,現(xiàn)在繳費頁面有增值稅-常用金屬和增值稅-其他生活服務
你好,能否截圖看下?
老師您看看
太奇怪了,繳稅金額是否對得上 ?
增值稅是對的上的,銷項?進項的,上月有異地預繳的稅費,本月沒有抵減,抵減提示預繳稅款填報異常,問了征納互動說可能是沒有建筑服務稅目的原因
對得上,可以繳款,不用管顯示了