您好,24年暫估入賬了嗎?
老師您好,報(bào)個(gè)稅時(shí)新增員工,人員信息采集時(shí)扣除費(fèi)用那也點(diǎn)了是了,但是算稅的時(shí)候就是沒(méi)有這個(gè)扣除費(fèi)用
電商公司母公司向子公司銷(xiāo)售貨物,可以平價(jià)轉(zhuǎn)嗎? 母公司也要向子公司收取管理費(fèi),管理費(fèi)怎么制定?
老師,我們公司用承兌匯票付款,但沒(méi)收到發(fā)票,我正確的記賬怎么記
1年到期后,這些所有問(wèn)題還可以查看嗎
老師,這個(gè)能直接入費(fèi)用嗎?
不發(fā)工資,只上保險(xiǎn),個(gè)稅是按照多少申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,23-24年設(shè)備開(kāi)票或未開(kāi)票的金額,現(xiàn)在還可以補(bǔ)計(jì)提嗎
老師這個(gè)是不是網(wǎng)上開(kāi)通社保
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付私人卡2萬(wàn)元,對(duì)方?jīng)]有票回來(lái),怎么才能沖平賬呢?
我新增憑證: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0.46 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 0.46 老師想調(diào)高利潤(rùn),手續(xù)費(fèi)減少 這樣寫(xiě)分錄后 利潤(rùn)沒(méi)增加 是不是缺少一步又或者科目不正確
去年德采購(gòu)發(fā)票,今年收到了紅沖發(fā)票
意思是這個(gè)紅沖又重開(kāi)了,是吧
因?yàn)閮r(jià)格弄錯(cuò)了,然后紅沖了又重新開(kāi)具的發(fā)票
把去年的發(fā)票紅沖,再做正數(shù)發(fā)票分錄就可以了,一正一負(fù)
那中間有差異,我怎么調(diào)整呢,去年德成本比新收到的發(fā)票多
把去年的紅沖掉,有差異的增加未分配利潤(rùn)了
你先紅沖去年的,再做發(fā)票的,差異的就調(diào)整未分配了
不走以前年度損益調(diào)整?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則直接用利潤(rùn)分配,一般準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
是一般準(zhǔn)則,然后我就不能直接紅沖
用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代紅沖就可以
分錄是怎么做的呢,我自己做的覺(jué)得有點(diǎn)不對(duì)
借:以前度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費(fèi)-
貸:應(yīng)付賬款-
再做一筆正數(shù)