同學,你好
借:銀行存款
貸:應收賬款
之后補錢
借:銀行存款
貸:應收賬款
老師請問,我們有個客戶,我們給對方開銷項票,發(fā)票金額24000,但是客戶實際打款23989,有11元差額,客戶說是手續(xù)費,給直接扣掉了,這11元該怎么入賬呢?
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續(xù)費,我們續(xù)費還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務怎么處理呢
老師,我們通過收銀系統(tǒng)收款,第三方支付通道公司扣了手續(xù)費之后再轉給我們,那我們實際收到的錢跟開給客戶發(fā)票的金額對不上,怎么記賬?
老師,我們是代理機構,會幫客戶代繳費用。比如一件專利:我們收款360,其中300是幫忙代繳給政府,發(fā)票政府直接開給客戶,60我們收的手續(xù)費,我們開發(fā)票給他60。(所有款均從我們銀行賬上過)請問這個賬款怎么處理?謝謝
老師,我們這有個客戶保險往公戶打款 9900 元,實際上我們收客戶維修費用 8500,中間差額要返回給客戶 1500,現(xiàn)在客戶想要我這邊開發(fā)票給他,找保險公司要索賠,請問我給他收多少手續(xù)費合適?開普票的話,按照多少金額來開呀?
老師,中級實務中投資性房地產(chǎn)出租時計入其他業(yè)務收入,若公司主營是出租房屋 也是計入其他收入嗎
老師你好工資有余額沒有發(fā)完,人離職了余.041元這個怎么調整啊,還有一位員工多發(fā)了0.01元,這兩個怎么處理會計分錄怎么寫,謝謝
老師,增值稅申報表已經(jīng)提交了,但是沒有繳納稅金,是不是還可以更正數(shù)據(jù),以新數(shù)據(jù)來計算稅金?
建筑企業(yè)本月進項票抵銷項票為零,還需要異地預繳嗎
我司公戶打款給對方單位,但是對方單位開票時開給了個人,個人又將款回給了我司老板(進的私戶),我司的賬現(xiàn)在怎么處理。
老師簽了勞務合同不能按照正常的工資薪金來報個稅要按照勞務所得進行預扣預繳 勞務所得4000以下扣除費用是800,4000以上是20%,稅率是20%-40%,老師在個稅怎么申報沒有申報過,不會?有沒有操作步驟呢?
你好老師,水資源稅賬務怎么處理
老師:您好!因甲單位沒有款支付給我公司,要求我公司在云信平臺做了一筆融資款,但到期支付是甲方,工行以貸款的方付支付給我公司款。這筆分錄,我公司該怎么做??!
公司采購了一輛三輪車,這個放固定資產(chǎn)后,折舊是折舊到管理費用,還是主營成本里。
如果老板虛開發(fā)票,會計怎么才能甩鍋,平時開票要怎么留個心眼子