那么只有更正申報(bào)了
我們開具的是增值稅普通發(fā)票,報(bào)稅時(shí)沒(méi)看清都把普通發(fā)票的收入填在了增值稅專用發(fā)票了,這可怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,開具增值稅普通發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí),附表一是填寫在開具其他發(fā)票那里的對(duì)吧
個(gè)體工商戶增值稅報(bào)表怎么填,開具了普通發(fā)票應(yīng)該在那一欄填寫
老師你好!我開了12萬(wàn)的電子普通發(fā)票,在報(bào)增值稅的時(shí)候把這個(gè)數(shù)填在哪欄里
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開的增值稅專用發(fā)票3%,開了16萬(wàn)專票,我填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
SWIFT代碼:INGBNL2A對(duì)應(yīng)的銀行是哪一個(gè)
老師請(qǐng)人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請(qǐng)人是按茶葉多少錢一斤來(lái)付錢
往來(lái)科目設(shè)置了二級(jí)科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會(huì)計(jì)需要注意哪些重點(diǎn)?
老師好,因?yàn)閾Q了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個(gè)季度開始忘了錄入了,一直沒(méi)有計(jì)提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
向“沒(méi)有生產(chǎn)能力”的國(guó)內(nèi)貿(mào)易型公司采購(gòu)鋼絲用來(lái)出口,因?yàn)殇摻z退稅率是0,會(huì)視同內(nèi)銷處理,開票13個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,和這樣的供應(yīng)商合作,這樣操作是合規(guī)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的吧?
老師,我特別糾結(jié)考完中級(jí)有必要考稅務(wù)師 注會(huì)嗎
從這一刻開始采集個(gè)稅人員申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)接手財(cái)務(wù)的人有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
前提是之前財(cái)務(wù)一直未申報(bào)個(gè)稅,但是員工一直在上班,現(xiàn)在才去采集個(gè)稅信息?我從之前財(cái)務(wù)未給員工申報(bào)個(gè)稅的日期開始,還是從我接手的前月填寫采集個(gè)稅信息雇員的日期,是哪種情況
關(guān)鍵是以前月份的也填錯(cuò)了?
那么需要逐月更正的
這樣更正會(huì)不是引起稅務(wù)局注意?
那個(gè)必須要更正的,本來(lái)就是申報(bào)錯(cuò)誤。更正也是正常的操作
這種更正過(guò)來(lái)申報(bào)期也可以嗎?
錯(cuò)誤申報(bào)都可以更正的
這種更正過(guò)來(lái)申報(bào)期可以操作嗎?
可以操作的。 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢