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請問老師,我們銷售了企業(yè)自用的一輛車,找二手車交易代開的二手車發(fā)票無稅率并過戶,我申報增值稅的時候,直接做無票收入那填寫可以嗎

2025-08-12 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-12 16:33

您好,可以的,按無票收入來申報

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快賬用戶4691 追問 2025-08-12 16:34

謝謝老師呢

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齊紅老師 解答 2025-08-12 16:36

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您好,可以的,按無票收入來申報
2025-08-12
那個視同自己開普票計算銷項稅
2025-07-16
您好,有二手車發(fā)票就可以了,根據(jù)上面的金額做收入
2023-02-23
你好,公司一般納稅人么,車輛是什么取得,抵扣增值稅了么
2024-03-25
作為二手車交易市場的企業(yè),在開具賣方二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票并更正申報增值稅時,一般納稅人應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》的“簡易計稅方法計稅”中“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次;對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額,按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》的“應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。小規(guī)模納稅人則應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次;對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額,按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次
2024-12-02
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