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老師,我們開自己使用過的二手機器設備給客戶,分3個月開(7.8.9月)分別開(0.41臺,0.41臺,0.18臺),老師,我們在哪個月做固定資產清理,哪個月暫停折舊,謝謝

2025-08-12 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-12 14:49

關鍵是在哪個月移交資產出去?

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 14:51

9月份,開送貨單

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 14:52

那我7月,只要做 借:應收賬款 貸:固定資產清理 ? ? 應交稅金-未交增值稅 對嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:54

是的,7月正常計提折舊,8月停止

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 14:58

那送貨單是填7月嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:59

嗯嗯,送貨單是填7月

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 15:05

那對方客戶7.8月收票做到在建工程,9月再轉到固定資產可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:07

清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 15:07

或者公司9月開送貨單,公司10月暫停折舊,9月轉入清理! 客戶7.8做到在建工程,9月轉入到固定資產

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:08

不是計入在建工程,直接轉入清理

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快賬用戶1712 追問 2025-08-12 15:11

老師,我現(xiàn)在是問2個問題,一是幫公司問,二是幫客戶問, 我們公司9月開送貨單,公司10月暫停折舊,我們公司9月轉入清理! 客戶公司7.8做到在建工程,9月轉入到固定資產

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:13

客戶公司沒有收到貨就計入預付賬款,收到貨需要安裝才計入在建工程

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你好? 退回來是做采購時相反分錄的?
2023-11-21
那你這個殘值率設置為0 ,這個設備折舊完還值多少錢指的是殘值,你可以把殘值率設置為0 這個
2020-09-14
你好,這個沒有什么特別的,你單獨做一個表,把這些都盤點登記進去就可以了
2020-08-17
沒問題,按照您說的這么做其實就可以了
2024-01-09
你好 ;? 你們是買來使用過銷售的; 按照你進項發(fā)票的大類來開票哈 ;? ? ?保證一致? ;? ?2.? ?你們抵扣過進項稅的按照13% ;? ??
2022-08-03
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