你好,肯定是再出口報(bào)關(guān)單上

2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復(fù)記入了兩次,需要紅沖一個(gè)25000元,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。
老師您好。怎么判斷一個(gè)支付寶,是企業(yè)支付寶,還是個(gè)人支付寶。請(qǐng)幫忙詳細(xì)說一下。
出口退稅:請(qǐng)問一下,報(bào)關(guān)單上的貨值被客戶以貨值和服務(wù)費(fèi) 二部份匯款了。對(duì)方改不了付款方式。我們又不想放棄退稅,需要注意什么呢。應(yīng)該怎么操作
小廠就幾個(gè)人,材料進(jìn)來就領(lǐng)走,做賬還需要材料進(jìn)銷存嗎
老師好!請(qǐng)問電子稅務(wù)局逾期申報(bào),在哪個(gè)模塊里面?
單位沒有成立工會(huì),正常計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),那計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,報(bào)關(guān)單上申報(bào)日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結(jié)關(guān)。我需不需要申報(bào)10月份的收入。
視同內(nèi)銷和視同銷售不是一個(gè)意思吧
我們有個(gè)工程發(fā)生扣款項(xiàng),發(fā)包方針對(duì)扣款項(xiàng)給我們開具對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個(gè)紅沖應(yīng)該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺(tái)一筆200塊服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票到哪里申請(qǐng)哈


老師,成交方式是CIF,運(yùn)費(fèi)是人民幣2000,保費(fèi)是人民幣100,報(bào)關(guān)單商品金額是人民幣19000,發(fā)票應(yīng)該開多少,免抵退說申報(bào)的時(shí)候金額是報(bào)19000,還是16900啊
扣除海運(yùn)費(fèi)當(dāng)然是16900申報(bào)的
那我發(fā)票也應(yīng)該開16900嗎
是的,開具發(fā)票和申報(bào)的金額一致
那我這個(gè)發(fā)票要紅沖了,這個(gè)月免抵退說申報(bào)照19000,等下個(gè)月紅沖嗎,還是不報(bào)了啊
先不要申報(bào)退稅,先按照錯(cuò)的報(bào)了,沖了再開正確的
就是增值稅先按錯(cuò)的報(bào),是嗎,下個(gè)月再?zèng)_掉
是的,就是這個(gè)意思了