同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
老師,一次性備用金記到哪個(gè)科目
老師好,編制現(xiàn)金流量表,利息收入記到哪個(gè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目里呢? 謝謝
老師好,現(xiàn)金流量表,收工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,記到哪個(gè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目里呢? 謝謝
老師,我們是建筑公司,下面有好幾個(gè)項(xiàng)目,我轉(zhuǎn)給各個(gè)項(xiàng)目的備用金怎么記賬?還有各個(gè)項(xiàng)目所用的備用金需不需要做單獨(dú)的記賬,還是全部計(jì)入到公司的賬目中?
您好老師收到的加盟費(fèi)現(xiàn)金流記入哪個(gè)項(xiàng)目
老師,我們是服務(wù)類行業(yè),增值稅報(bào)表主表第二行是貨物,第三行是勞務(wù),這些我們不用填吧
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品增值稅小微的3%加計(jì)算扣除到9%,這部分會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好,公司購(gòu)買辦公樓,攤銷20年,殘值率一般多少?是5%還是10%
免抵提稅申報(bào)時(shí),如果顯示有疑點(diǎn)內(nèi)容:美元離岸價(jià)超過海關(guān)信息離岸價(jià),應(yīng)該怎么辦,實(shí)際是報(bào)關(guān)單上面有4項(xiàng),稅局只讀到其中一項(xiàng)的價(jià)格
想咨詢下:社?;鶖?shù)變更了,8月工資表一般怎么調(diào)整,比較好?7月按照舊基數(shù)計(jì)算的工資,那 8月工資表變動(dòng)涉及哪些地方?可以幫忙提示一下嗎?怕有疏漏點(diǎn)~
老師,安監(jiān)需要填寫社保的應(yīng)繳和實(shí)繳人數(shù),我們公司不是每個(gè)人都交了社保,這該怎么填,如果按實(shí)際填,應(yīng)繳和實(shí)繳人數(shù)會(huì)不一樣,這樣有什么影響沒?
老師,企業(yè)減少注冊(cè)資金應(yīng)該怎么操作,能指導(dǎo)一下嗎
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)收應(yīng)付有余額,老板說讓把這些余額清一下,要怎么做呢
老師好!請(qǐng)多交的增值稅退回怎么做分錄?
老師請(qǐng)教個(gè)問題,我們和對(duì)方欠的施工合同,里面也含有材料,我們讓他們代為付款和采購(gòu),廠家直接把發(fā)票開給我們可以吧
這個(gè)是私賬轉(zhuǎn)老板娘的,掛靠老板轉(zhuǎn)這個(gè)備用金是為了他那個(gè)個(gè)體戶開票過賬的,等于公司給這個(gè)掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)了這筆錢給個(gè)體戶,然后掛靠老板又把轉(zhuǎn)出去的這筆錢以備用金的方式私轉(zhuǎn)老板娘,這個(gè)分錄怎么做?
同學(xué),你好
就是說,現(xiàn)在賬上收了一筆錢,這筆錢是為了開票的,那就要做收入
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
然后又支付出去了
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
這樣也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
同學(xué),你好
你開具發(fā)票了嗎??開具了就算
沒有開具發(fā)票,這個(gè)備用金只是掛靠老板為了提供個(gè)體戶的發(fā)票進(jìn)來才這么操作的
同學(xué),你好
那就這么做
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
好的,謝謝
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!