同學(xué),你好
是可以的
老師,計(jì)提1月工資借管理費(fèi)用—管理人員工資貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬帶其他應(yīng)付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費(fèi)用—工資貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
比如工資是59840 代付員工水電費(fèi)是721(需從工資中扣回來) 那我的分錄是做借管理費(fèi)用工資59840 貸應(yīng)付職工薪酬 59840 借其他應(yīng)收款水電費(fèi) 721.5 貸 應(yīng)付職工薪酬 60561.5 還是 貸59118.5 借職工薪酬 59118.5 借其他應(yīng)收款721.5 貸職工薪酬 59840
應(yīng)發(fā)工資100元,含個(gè)人承擔(dān)社保5元,能不能借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5 為什么不是借管理費(fèi)用95貸應(yīng)付職工薪酬100借應(yīng)付職工薪酬5 貸其他應(yīng)付款5
老師 工資社保記得往來科目 如何計(jì)提管理費(fèi)用吖 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬
老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-張三 借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款
老師,我們是服務(wù)類行業(yè),增值稅報(bào)表主表第二行是貨物,第三行是勞務(wù),這些我們不用填吧
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品增值稅小微的3%加計(jì)算扣除到9%,這部分會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好,公司購買辦公樓,攤銷20年,殘值率一般多少?是5%還是10%
免抵提稅申報(bào)時(shí),如果顯示有疑點(diǎn)內(nèi)容:美元離岸價(jià)超過海關(guān)信息離岸價(jià),應(yīng)該怎么辦,實(shí)際是報(bào)關(guān)單上面有4項(xiàng),稅局只讀到其中一項(xiàng)的價(jià)格
想咨詢下:社保基數(shù)變更了,8月工資表一般怎么調(diào)整,比較好?7月按照舊基數(shù)計(jì)算的工資,那 8月工資表變動(dòng)涉及哪些地方?可以幫忙提示一下嗎?怕有疏漏點(diǎn)~
老師,安監(jiān)需要填寫社保的應(yīng)繳和實(shí)繳人數(shù),我們公司不是每個(gè)人都交了社保,這該怎么填,如果按實(shí)際填,應(yīng)繳和實(shí)繳人數(shù)會(huì)不一樣,這樣有什么影響沒?
老師,企業(yè)減少注冊(cè)資金應(yīng)該怎么操作,能指導(dǎo)一下嗎
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)收應(yīng)付有余額,老板說讓把這些余額清一下,要怎么做呢
老師好!請(qǐng)多交的增值稅退回怎么做分錄?
老師請(qǐng)教個(gè)問題,我們和對(duì)方欠的施工合同,里面也含有材料,我們讓他們代為付款和采購,廠家直接把發(fā)票開給我們可以吧
做工資還是分紅更合理呢?
同學(xué),你好
都可以的,哪個(gè)個(gè)稅低,做那個(gè)
需要附什么原始憑證呢
同學(xué),你好
做工資,附上工資表
做分紅,附上分紅協(xié)議
工資表寫幾月的工資呢
同學(xué),你好
都可以的,你按照本月寫,也可以的
用其他應(yīng)付款付工資,要寫說明嗎
同學(xué),你好
需要寫說明
怎么寫呢
同學(xué),你好
某月下發(fā)某股東工資/分紅多少錢,某月某股東欠公司多少錢。征得股東同意,用工資分紅抵他的欠款。