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公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
個(gè)體工商戶以前是核定征收,現(xiàn)在自己開票改成了查賬征收,如果利潤是70萬左右,需要交多少所得稅?。吭趺从?jì)算的?
問題一:小規(guī)模納稅人2021年12月份給客戶做了400多萬的業(yè)務(wù),當(dāng)年沒有收到賬,到2022年強(qiáng)制升為一般納稅人,帳號(hào)上收到2021年的回款,請(qǐng)問這收的款還需要補(bǔ)稅嗎? 問題二:公司開業(yè)時(shí)間為2018年,小規(guī)模納稅人當(dāng)時(shí)屬核定公司,沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬,但2022年強(qiáng)制升為一般納稅人,就請(qǐng)了當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)公司做賬,由于2021年之前都屬核定,所以沒有做帳。然后現(xiàn)在稅務(wù)局查我,他意思是我21年開票開的多了,然后22年沒有開票,但賬號(hào)上收到了21年回款,現(xiàn)在需要我補(bǔ)稅?
老師,我公司是個(gè)體戶,然后1-6月份沒開票,有銀行流水,如果現(xiàn)在開始補(bǔ)開發(fā)票的話,可以嗎?會(huì)不會(huì)引起檢查 我們是雙定戶,一年不能超過100萬
17年度申領(lǐng)的個(gè)體工商戶執(zhí)照開始是定額征收后變查帳征收21年由于銷售額超500萬被強(qiáng)制變?yōu)橐话慵{稅人!由于前期沒有進(jìn)項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在稅務(wù)注銷不了!請(qǐng)問有哪些措施可以彌補(bǔ)?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
?您好,我重新做了,還是選D,固定制造費(fèi)用能力差異是(預(yù)算工時(shí)42000小時(shí)減實(shí)際工時(shí)44000小時(shí))乘以標(biāo)準(zhǔn)分配率20元每小時(shí),等于負(fù)40000元,實(shí)際產(chǎn)能利用超過預(yù)算,所以是 有利差異40000元,選D。
您好,個(gè)體工商戶改查賬征收后如果沒成本票,就按實(shí)際發(fā)生的成本申報(bào),但沒發(fā)票的部分可能不能抵扣要交更多稅;現(xiàn)在補(bǔ)開的發(fā)票只能算今年的成本,不能補(bǔ)到以前年度去抵扣;如果一直沒成本票,稅局可能會(huì)按行業(yè)利潤率10%到30%來核定你的利潤,這樣稅負(fù)可能會(huì)更高,我們盡快規(guī)范票據(jù)管理